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300435 深市 中泰股份


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中泰股份:中泰股份关于拟续聘2022年度审计机构的公告

公告日期:2023-01-17

中泰股份:中泰股份关于拟续聘2022年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300435          证券简称:中泰股份        公告编号:2023-003
                杭州中泰深冷技术股份有限公司

              关于拟续聘2022年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议
案》。本事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,现将相关事宜公告如下:
  一、拟续聘审计机构事项的情况说明

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构,负责本公司2022年报审计工作,聘期一年。根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,公司与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2022年度审计费用为123万元。

  二、聘请审计机构的基本情况

    1.机构信息

      事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)

      机构性质        特殊普通合伙企业    是否曾从事证券服务业务      是

                        天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务
                        所;1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成
      历史沿革        为浙江天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特
                        殊普通合伙);2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务
                        的会计师事务所之一

      业务资质        注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央

                  企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计
                  资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美
                  国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局
                  (FRC)注册事务所等

 是否加入相关国

                  否

 际会计网络

                  上年末,职业风险基金累计已计提 1 亿元以上,购买的职业保险累
 投资者保护能力  计赔偿限额 1 亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正
                  常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

 注册地址        浙江省

2.人员信息

 首席合伙人        胡少先          合伙人数量                210 人

                  注册会计师                                1,900 人

 上年末从业人员类

                  从业人员                                  7,641 人

 别及数量

                  从事过证券服务业务的注册会计师              749 人

 拟签字注册会计师  姓名          许松飞

 1                从业经历    2001 年起从事审计业务,至今为多家上市公司
                                提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大
                                资产重组审计等证券服务

 拟签字注册会计师  姓名          程度

 2                从业经历    2012 年起从事审计业务,至今为多家上市公司
                                提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大
                                资产重组审计等证券服务

3.业务信息

              业务总收入                                  35.01 亿元

              审计业务收入                                31.78 亿元

 最近一年业务

              证券业务收入                                19.01 亿元

 信息

              审计公司家数                                约 15,000 家

              上市公司年报审计家数(含 A、B 股)              601 家

 上市公司所在行业                              C34 通用设备制造业

 是否具有相关行业审计业务经验                          是


    4.执业信息

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

                                                                  证券服务
    项目组成员  姓名      执业资质            从业经历          业务从业
                                                                    年限

                                        2001 年起从事审计业务,至

                                        今为多家上市公司提供过

    项目合伙人  许松飞  注册会计师    IPO 申报审计、上市公司年  超过 20 年
                                        报审计和重大资产重组审计

                                        等证券服务

                                        1994 年起从事审计业务,至

    项目质量控                          今为多家上市公司提供过

    制复核人    何晓明  注册会计师    IPO 申报审计、上市公司年  超过 25 年
                                        报审计和重大资产重组审计

                                        等证券服务

                                        2001 年起从事审计业务,至

                                        今为多家上市公司提供过

                许松飞  注册会计师    IPO 申报审计、上市公司年  超过 20 年
                                        报审计和重大资产重组审计

    拟签字注册                          等证券服务

    会计师                              2012 年起从事审计业务,至

                                        今为多家上市公司提供过

                程度    注册会计师    IPO 申报审计、上市公司年  超过 10 年
                                        报审计和重大资产重组审计

                                        等证券服务

  5.诚信记录

  (1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)

        类型                2019 年度      2020 年度      2021 年度

        刑事处罚                  无            无            无

        行政处罚                  无            无            无

        行政监管措施            5 次          4 次          5 次

        自律监管措施              无            无            无

  (2)拟签字注册会计师

        类型                2019 年度      2020 年度      2021 年度

        刑事处罚                  无            无            无


          行政处罚                  无            无            无

          行政监管措施              无            无            无

          自律监管措施              无            无            无

      6.投资者保护能力

      上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)职业保险累计赔偿限额超过1亿
  元,累计已计提的风险基金超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合中
  华人民共和国财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
  规定。

      近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  三、关于聘请审计机构履行的程序

    (一)审计委员会履职情况

      公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,
  认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、
  经验和资质,能够满足公司审计工作要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健
  会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,为公司提供财务报告
  审计等服务,并将该事项提交公司董事会审议。

    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

    1、独立董事事前认可意见

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项财务审计工作,不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们一致同意续聘天
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