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600077 沪市 宋都股份


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宋都基业投资股份有限公司(600077)关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2021-11-16

宋都基业投资股份有限公司(600077)关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600077        证券简称:宋都股份          公告编号:2021-116
          宋都基业投资股份有限公司

          关于续聘会计师事务所公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期        2011 年 7 月 18 日          组织形式        特殊普通合伙

  注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人      胡少先              上年末合伙人数量            203 人

 上年末执业人员  注册会计师                                      1,859 人

 数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师            737 人

                  业务收入总额                        30.6 亿元

 2020 年业务收入  审计业务收入                        27.2 亿元

                  证券业务收入                        18.8 亿元

                  客户家数                              511 家

                  审计收费总额                        5.8 亿元

                                      制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
 2020 年上市公司                      批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热
 (含 A、B 股)审                      力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运
 计情况          涉及主要行业        输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租
                                      赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理
                                      业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔
                                      业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等

                  本公司同行业上市公司审计客户家数            10

  2、投资者保护能力

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事

        诉讼中均无需承担民事责任。

            3、诚信记录

            天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施

        12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员

        近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律

        监管措施。

            (二)项目信息

            1、基本信息

                    何时成为  何时开始从  何时开始  何时开始

 项目组成    姓名    注册会计  事上市公司  在本所执  为本公司  近三年签署或复核上市公司审计报告情况
  员                  师        审计        业    提供审计

                                                          服务

                                                                  2021 年,签署中控技术、博威合金、济民
                                                                  医疗 2020 年度审计报告,复核华翔股份、
                                                                  昇辉科技、雄帝科技、华源控股 2020 年度
项 目 合 伙                                                        审计报告;2020 年,签署博威合金、济民
人        沈佳盈    2003 年    2001 年    2003 年    2021 年  医疗、泰瑞机器 2019 年度审计报告,复核
                                                                  华源控股 2019 年度审计报告;2019 年,签
                                                                  署杭钢股份、富春环保、博威合金 2018 年
                                                                  度审计报告,复核长盈精密、华星创业 2018
                                                                  年度审计报告;2018 年,签署杭钢股份、

          沈佳盈    2003 年    2001 年    2003 年  2021 年  富春环保 2017 年度审计报告,复核长盈精
                                                                  密、金龙机电 2017 年度审计报告。

签 字 注 册                                                        2021 年,签署中控技术 2020 年度审计报
会计师                                                            告;2020 年,签署济民医疗 2019 年度审计
            赖兴恺    2011 年    2008 年    2011 年    2021 年  报告;2019 年,签署济民医疗 2018 年度审
                                                                  计报告;2018 年,签署济民医疗 2017 年度
                                                                  审计报告。

                                                                  2021 年,签署开普云、冠盛股份 2020 年度
质 量 控 制                                                        审计报告,复核宋都股份、华友钴业、中
复核人      谭  炼    2003 年    2002 年    2012 年    2019 年  马传动、西力科技等上市公司 2020 年审计
                                                                  报告;2020 年,复核宋都股份、华友钴业
                                                                  等上市公司 2019 年度审计报告。

            2、诚信记录

            项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

        为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督

        管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的

        情况。

            3、独立性

            天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目

        质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。


  4、审计收费

  2021 年度财务审计费用为 120 万元(含税),内控审计费用为 70 万元(含
税)。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定并与 2020 年度相同。

  二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

  (一)审计委员会的履职情况及审查意见

  董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分了解,并对其 2020 年度审计工作开展情况进行了审查评估,认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

  (二)独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构事项进行了事前认可同意将该事项提交董事会审议,并发表独立意见:

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,认真履行审计责任和义务。公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作质量,有利于维护上市公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益。我们一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务报告和内部控制审计机构,并由公司董事会提请公司股东大会审议批准。
  (三)董事会的审议和表决情况

  公司于 2021 年 11 月 15 日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于公司续聘会计师事务所的议案》,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构,并提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

  (四)生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                            宋都基业投资股份有限公司
   
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