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300435 深市 中泰股份


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中泰股份:关于续聘2021年度审计机构的公告

公告日期:2021-07-01

中泰股份:关于续聘2021年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300435          证券简称:中泰股份          公告编号:2021-031
                杭州中泰深冷技术股份有限公司

                关于续聘2021年审计机构的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月30日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2021年第一次临时股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构,负责本公司 2021 年报审计工作,聘期一年。根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,公司与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2021 年度审计费用为 135 万元。

    二、拟聘请会计师事务所基本情况

    1.机构信息

    事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    机构性质        特殊普通合伙企业    是否曾从事证券服务业务      是

                    天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务所;
                    1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙

    历史沿革        江天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普

                    通合伙);2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会

                    计师事务所之一

                    注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中

    业务资质        央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审

                    计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、


                    美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇

                    报局(FRC)注册事务所等

  是否加入相关国  否

  际会计网络

                    上年末,职业风险基金累计已计提 1 亿元以上,购买的职业保险累

  投资者保护能力  计赔偿限额 1 亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正

                    常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

  注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

    2.人员信息

  首席合伙人        胡少先          合伙人数量                        204 人

  上年末从业人员类  注册会计师                                      1,606 人

  别及数量          从业人员                                        5,603 人

                    从事过证券服务业务的注册会计师              1,000 人以上

  拟签字注册会计师  姓名          许松飞

  1                从业经历      2001 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提

                                  供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资

                                  产重组审计等证券服务

  拟签字注册会计师  姓名          程度

  2                从业经历      2012 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提

                                  供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资

                                  产重组审计等证券服务

    3.业务信息

                业务总收入                                          30.6 亿元

  最近一年业务  审计业务收入                                        27.2 亿元

  信息          证券业务收入                                        18.8 亿元

                审计公司家数                                      约 15,000 家

                上市公司年报审计家数(含 A、B 股)                    511 家

  上市公司所在行业                              C34 通用设备制造业

  是否具有相关行业审计业务经验                          是

    4.执业信息

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

    项 目 组 成                                                      证券服务

    员          姓名      执业资质            从业经历          业务从业

                                                                      年限

                                        2001 年起从事审计业务,至

    项目合伙                            今为多家上市公司提供过

    人          许松飞  注册会计师    IPO 申报审计、上市公司年  超过 19 年

                                        报审计和重大资产重组审计

                                        等证券服务

    项目质量    何晓明  注册会计师    1994 年起从事审计业务,至  超过 26 年

    控制复核                            今为多家上市公司提供过


    人                                  IPO 申报审计、上市公司年

                                        报审计和重大资产重组审计

                                        等证券服务

                                        2001 年起从事审计业务,至

                                        今为多家上市公司提供过

                许松飞  注册会计师    IPO 申报审计、上市公司年  超过 19 年

                                        报审计和重大资产重组审计

    拟签字注                            等证券服务

    册会计师                            2012 年起从事审计业务,至

                                        今为多家上市公司提供过

                程度    注册会计师    IPO 申报审计、上市公司年  超过 8 年

                                        报审计和重大资产重组审计

                                        等证券服务

    5.诚信记录

    (1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    类型                      2018 年度          2019 年度          2020 年度

    刑事处罚                        无                无                无

    行政处罚                        无                无                无

    行政监管措施                    3 次              5 次              4 次

    自律监管措施                    无                无                无

    (2)拟签字注册会计师

    类型                      2018 年度          2019 年度          2020 年度

    刑事处罚                        无                无                无

    行政处罚                        无                无                无

    行政监管措施                    无                无                无

    自律监管措施                    无                无                无

    三、关于聘请审计机构履行的程序

    (一)审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构,为公司提供财务报告审计等服务,并将该事项提交
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