联系客服

300168 深市 万达信息


首页 公告 万达信息:太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司2021年定期现场检查报告

万达信息:太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司2021年定期现场检查报告

公告日期:2021-11-29

万达信息:太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司2021年定期现场检查报告 PDF查看PDF原文

              太平洋证券股份有限公司

  关于万达信息股份有限公司 2021 年定期现场检查报告
保荐机构名称:万达信息股份有限公司 被保荐公司简称:万达信息

保荐代表人姓名:欧阳凌            联系电话:021-61376535

保荐代表人姓名:敬启志            联系电话:010-88321538

现场检查人员姓名:欧阳凌、敬启志、孔令瑞

现场检查对应期间:2021 年 1 月 1 日—2021 年 10 月 31 日

现场检查时间:2021 年 11 月 15 日—2021 年 11 月 25 日

一、现场检查事项                                    现场检查意见

(一)公司治理                                      是    否  不适
                                                                  用

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规                √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行                  √

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议  √
内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认        √

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、  √
规范性文件和本所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信  √
息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了                √
相应程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立      √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争                    √

(二)内部控制
现场检查手段:
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部  √


2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内                √
部审计部门

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规          √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审  √
计部门提交的工作计划和报告等
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计  √

工作进度、质量及发现的重大问题等
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问  √
题等
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用  √
情况进行一次审计
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审  √
计委员会提交次一年度内部审计工作计划
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审  √
计委员会提交年度内部审计工作报告
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内  √
部控制评价报告
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建  √
立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致                  √

2.公司已披露的内容是否完整                            √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展    √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项                √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司  √
信息披露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载    √
存在的主要问题:
无。
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接  √
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者  √
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露  √
义务

4.关联交易价格是否公允                                √

5.是否不存在关联交易非关联化的情形                    √

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义  √

7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保  √
债务等情形
8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相  √

应的审批程序和披露义务
存在的主要问题:
无。
(五)募集资金使用
现场检查手段:

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议        √

2.募集资金三方监管协议是否有效执行                    √

3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等  √
情形
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂  √
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资  √
金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险
投资
6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资  √
效益是否与招股说明书等相符

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险          √

(六)业绩情况
现场检查手段:

1.业绩是否存在大幅波动的情况                                √

2.业绩大幅波动是否存在合理解释                                    √

3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常    √
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:

1.公司是否完全履行了相关承诺                          √

2.公司股东是否完全履行了相关承诺                      √

(八)其他重要事项
现场检查手段:

1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露              √

2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露                        √

3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因        √

4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化  √
或者风险

5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险          √

6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按  √
相关要求予以整改

二、现场检查发现的问题及说明

    经本保荐机构现场检查,在本次现场检查所涵盖的期间,未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违法违规的情形。

    (以下无正文)


    (此页无正文,为《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司2021 年定期现场检查报告》之签章页)

    保荐代表人:        ______________            ______________

                            欧阳凌                    敬启志

                                    保荐机构:太平洋证券股份有限公司
                                                  2021 年 11 月 29 日
[点击查看PDF原文]