江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2022 年度财务报告
一、审计报告
审计意见类型 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告签署日期 2023 年 04 月 21 日
审计机构名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号 中兴华审字(2023)第 013307 号
注册会计师姓名 闫宏江 崔亚兵
审计报告正文
审 计 报 告
中兴华审字(2023)第 013307号
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司全体股东:
审计意见
我们审计了江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称“天龙光电公司”)财务
报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天龙光电公司 2022年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
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