金风科技股份有限公司
财务报表及审阅报告
截至二零二四年六月三十日止六个月期间
财务报表及审阅报告
截至二零二四年六月三十日止六个月期间
内容 页次
审阅报告 1
合并资产负债表 2 - 4
公司资产负债表 5 - 6
合并利润表 7 - 8
公司利润表 9
合并现金流量表 10 - 11
公司现金流量表 12 - 13
合并股东权益变动表 14 - 15
公司股东权益变动表 16 - 17
财务报表附注 18 - 190
补充资料 191
审阅报告
德师报(阅)字(24)第R00032号
金风科技股份有限公司全体股东:
我们审阅了后附的金风科技股份有限公司(以下简称“金风科技”)的财务报表,包括2024年6月30日的合并及公司资产负债表,截至2024年6月30日止六个月期间的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是金风科技管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映金风科技2024年6月30日的合并及公司财务状况以及截至2024年6月30日止六个月期间的合并及公司经营成果和现金流量。
中国注册会计师:董欣
中国注册会计师:田俊杰
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