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605218:伟时电子股份有限公司关于变更审计机构项目合伙人及质量控制复核人的公告

公告日期:2022-08-20

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证券代码:605218    证券简称:伟时电子  公告编号:2022-046
            伟时电子股份有限公司

 关于变更审计机构项目合伙人及质量控制复核人
                  的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 4月 25日召开第二
届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》,同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为公司
2022 年度审计机构,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所
网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-022)。该事项已经公司 2021年 5月 17日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

  近日,公司收到《德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更伟时电子股份有限公司 2022 年度审计项目合伙人及质量控制复核人的函》,现将有关情况公告如下:

    一、本次变更基本情况

  德勤华永为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计的审计机构,原指派步君先生作为项目合伙人,汪程女士为签字注册会计师,周华女士为质量控制复核人,为公司提供审计服务。现因项目合伙人步君先生及项目质量控制复核人

  周华女士工作调整,德勤华永指派杨蓓女士接替步君先生作为公司 2022 年度审
  计项目的项目合伙人,指派杨文惠女士接替周华女士作为公司 2022 年度审计项
  目的质量控制复核人,汪程女士仍担任签字注册会计师,继续完成公司 2022 年
  度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司 2022 年度财务报告审计
  和内部控制审计项目合伙人为杨蓓女士,签字注册会计师为汪程女士,质量控
  制复核人为杨文惠女士。

      二、变更后签字人员基本情况

      (一)基本信息

    项目        姓名    注册会计师  开始从事上市  开始在德勤华  开始为公司提供
                            执业时间  公司审计时间  永执业时间    审计服务时间

项目合伙人      杨  蓓    2008 年      2001 年      2001 年        2022 年

签字注册会计师  汪  程    2015 年      2015 年      2015 年        2019 年

质量控制复核人  杨文惠    2000 年      2008 年      2008 年        2022 年

      1、项目合伙人近三年从业情况

      姓名:杨蓓

      时间                      上市公司名称                        职务

2019-2020 年度    江苏宁沪高速公路股份有限公司                签字注册会计师

2019-2021 年度    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司            签字注册会计师

2021 年度        福莱特玻璃集团股份有限公司                  签字注册会计师

      2、签字注册会计师近三年从业情况

      姓名:汪程

      时间                      上市公司名称                        职务

2020-2021 年度    伟时电子股份有限公司                        签字注册会计师

2021 年度        福莱特玻璃集团股份有限公司                  签字注册会计师

      3、质量控制复核人近三年从业情况

      姓名:杨文惠

      时间                      上市公司名称                        职务

2020 年度        号百控股股份有限公司                        签字注册会计师

2019 年度        华域汽车系统股份有限公司                    签字注册会计师


    (二)项目组成员独立性和诚信记录情况

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    三、其他

    本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对贵公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

  特此公告。

                                          伟时电子股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 20 日

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