证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号: 2022-028
浙江奥翔药业股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人 注册会计师 1,901 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
2020 年业务收 业务收入总额 30.6 亿元
入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
审计收费总额 5.7 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,房地产业,建筑业,
2020 年上市公 电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
司(含 A、B 股) 涉及主要行业 融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、
审计情况 体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、
环境和公共设施管理业,科学研究和技术
服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住
宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395
注:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年业务收入、2021 年上
市公司(含 A、B 股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按审计机构提供的 2020
年业务数据进行披露;除前述之外,上述其他基本信息均更新至 2021 年 12 月
31 日。
2、投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1
亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
(二)项目信息
1、基本信息
何时开 何时开始 何时开始
项目组成员 姓名 何时成为注 始从事 在本所执 为本公司 近三年签署或复核上
册会计师 上市公 业 提供审计 市公司审计报告情况
司审计 服务
2021 年:签署海翔药
业、奥翔药业等 2020
年审计报告
2020 年:签署奥翔药
项目合伙人 严燕鸿 2008 年 3 月 2005 年 2008年3月 2019 年 业、百达精工 2019 年
审计报告;
2019 年:签署中来股
份、双箭股份 2018 年
审计报告;
签字注册会 2021 年:签署海翔药
计师 严燕鸿 2008 年 3 月 2005 年 2008年3月 2019 年 业、奥翔药业等 2020
年审计报告
2020 年:签署奥翔药
业、百达精工 2019 年
审计报告;
2019 年:签署中来股
份、双箭股份 2018 年
审计报告;
2021 年:签署奥翔药
业、双箭股份 2020 年
叶泽伟 2017 年 4 月 2011 年 2017年4月 2019 年 审计报告
2020 年:签署奥翔药
业 2019 年审计报告
2021 年:签署三维股
份、三维通信等 2020
年审计报告;
质量控制复 金晨希 2005 年12 月 2002 年 2005 年 12 2021 年 2020 年:签署三维股
核人 月 份、三维通信等 2019
年审计报告;
2019 年:签署三维通
信 2018 年审计报告;
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2021 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供财务报告审计费
用为 55 万元(含税),内控审计费用为 15 万元(含税)。本次收费定价原则系根
据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公
司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定
最终的审计收费。
公司 2021 年度财务报告审计费用、内控审计费用价格与 2020 年度一致。
二、拟续聘会