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603015:关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2021-04-27

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  证券代码:603015      证券简称:弘讯科技      公告编号:2021-021
                    宁波弘讯科技股份有限公司

                  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

     拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务审计
      机构及内部控制审计机构。

  宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“弘讯科技”)
于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会 2021 年第三次会议,审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为本公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况公告如下:

    一、  拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1.基本信息

  事务所名称    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期      2011年7月18日          组织形式      特殊普通合伙

  注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

 首席合伙人    胡少先              上年末合伙人数量  203人

 上年末执业人  注册会计师                              1,859人

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计    737人

                师

 2020年业务    业务收入总额                      30.6亿元

 收入          审计业务收入                      27.2亿元

                证券业务收入                      18.8亿元


                      客户家数                            511家

                      审计收费总额                      5.8亿元

                                        制造业,信息传输、软件和信息技术服

                                        务业,批发和零售业,房地产业,建筑

      2020年上市公                    业,电力、热力、燃气及水生产和供应

      司(含A、B股                    业,金融业,交通运输、仓储和邮政业

      )审计情况    涉及主要行业      ,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服

                                        务业,水利、环境和公共设施管理业,

                                        科学研究和技术服务业,农、林、牧、

                                        渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,

                                        综合等

                        本公司同行业上市公司审计客户家数    382

        2.投资者保护能力

        上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元

    以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购

    买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

        近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉

    讼中均无需承担民事责任。

        3.诚信记录

        天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12

    次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三

    年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措

    施。

        (二)项目成员信息

        1.人员信息

                          何时成为    何时开始从                何时开始

项目组成员      姓名    注册会计    事上市公司    何时开始在  为本公司  近三年签署或复核上市公司审计报告情
                            师          审计        本所执业    提供审计                  况

                                                                    服务

项目合伙人    向晓三    2005年    2001年        2005年        2020年    2018年签署浙江东日2017年度审计报告
                                                                            ;2019年签署日发精机2018年度审计报

                                                                            告;2020年签署哈尔斯、滨江集团等4
                                                                            家上市公司2019年度审计报告;2021年
                                                                            签署哈尔斯、滨江集团等7家上市公司2
                                                                            020年度审计报告。

                                                                            2018年签署浙江东日2017年度审计报告
                                                                            ;2019年签署日发精机2018年度审计报
              向晓三    2005年    2001年        2005年        2020年    告;2020年签署哈尔斯、滨江集团等4
签字注册会计                                                                家上市公司2019年度审计报告;2021年
                                                                            签署哈尔斯、滨江集团等7家上市公司2
师                                                                          020年度审计报告。

                                                                            2020年签署滨江集团2019年度审计报告
              沈祥红    2016年    2011年        2016年        2020年    ;2021年签署滨江集团、哈尔斯和弘讯
                                                                            科技2020年度审计报告。

                                                                            2018年签署开能健康和永鼎股份2017年
                                                                            年度审计报告;2019 年签署永鼎股份
                                                                            2018 年年度审计报告;2020 年签署 2019
                                                                            年永鼎股份、上海临港和宝信软件 2019
质量控制复核                                                                年年度审计报告;2021 年签署 2020 年中
              倪春华    1999年      1997年    2017年          2020年  谷物流、上海临港和宝信软件 2020 年年


                                                                            度审计报告;2020 年复核粤华包B、涪
                                                                            陵榨菜 2019 年年度审计报告;2021 年复
                                                                            核粤华包B、涪陵榨菜、国盛智能和弘
                                                                            讯科技 2020 年年度审计报告。

        2.诚信记录

        项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为

    受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理

    措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

        3.独立性

        天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质

    量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

        (三)审计收费

        天健 2019 年度审计费用合计 140 万元(其中财务报告审计费用为 130 万元,

    内部控制审计费用为 10 万元)。

        预计支付天健 2020 年度审计费用合计 140 万元(其中财务报告审计费用为
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