审计报告
谱尼测试集团股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了谱尼测试集闭股份有限公司(以下简称谱尼测试)财
务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了谱尼测试2020年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
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