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信息发展:300469:2021-039关于续聘公司2021年度审计机构的公告

公告日期:2021-05-28

信息发展:300469:2021-039关于续聘公司2021年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300469          证券简称:信息发展          公告编号:2021-039
          上海信联信息发展股份有限公司

        关于续聘公司2021年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海信联信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度的审计机构,提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务,聘期1年。

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)原先指派的签字会计师庄继宁女士已连续为公司提供五年审计服务,根据《证监会、财政部关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计字〔2003〕13 号),立信会计师事务所(特殊普通合伙)现指派任家虎先生担任公司后续年度审计项目签字注册会计师(其简历见下文),变更后签字注册会计师为任家虎先生、吴海燕女士。

    续聘2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过,详情如下:
    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在历年的审计工作中,能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任审计工作。基于上述原因,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构。2020年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提供审计服务的收费金额为80万元。


  二、拟续聘会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
    2、人员信息

    截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、 从业人员总数
9114,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

    3、业务规模

    立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户39家。

    4、投资者保护能力

    截止2018年底,立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    5、独立性和诚信记录

    立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    (二)立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次 、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

    (三)项目组成员信息:

    1、人员信息

                                                    是否从事过证券

                        姓名          执业资质                        在其他单位兼职情况
                                                      服务业务

项目合伙人            任家虎    中国注册会计师        是                18 年

签字注册会计师        吴海燕    中国注册会计师        是                14 年


                                                    是否从事过证券

                        姓名          执业资质                        在其他单位兼职情况
                                                        服务业务

 质量控制复核人        孟荣芳    中国注册会计师        是                30 年

    (1)项目合伙人从业经历:

    姓名:任家虎

      时间                      工作单位                              职务

 2003 年至今        立信会计师事务所(特殊普通合伙)      权益合伙人

    (2)签字注册会计师从业经历:

    姓名:吴海燕

        时间                      工作单位                              职务

 2006年1月-2009.3月  上海众华沪银会计师事务所有限公司    审计员

 2009 年 4 月-至今    立信会计师事务所(特殊普通合伙)    业务合伙人

    (3)质量控制复核人从业经历:

    姓名:孟荣芳

        时间                      工作单位                            职务

 1988年 8 月-1999年 12月  上海会计师事务所                副主任会计师

 2000 年 1 月至今        立信会计师事务所(特殊普通合伙) 高级合伙人

    2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    上述人员过去三年没有不良记录。

    (三)审计收费

    1、审计费用定价原则

    审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考 虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    2、审计费用同比变化情况

                      2020                          2021                        增减%
                                  由公司股东大会同意董事会授权管理层根据 2021

收费金额(万元)        80                                                            -
                                  年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。


    (三)审计费用定价原则

    1、审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    2、审计费用同比变化情况

    2020年度财务报表审计费用为人民币80万元(不含增值税)。

    2021年度财务报表审计及内部控制审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会审议情况

    公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度的审计机构,提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务,聘期1年。

    2、独立董事的事前认可意见和独立意见

    (1)事前认可意见

    经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具有良好的执业操守、履职能力及丰富的上市公司审计工作经验,我们同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。
    (2)独立意见

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务资格,并能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,有利于提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及公司股东的利益。
    本次续聘2021年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定,为保证公司2021年度审计工作的稳健和连续性,全体独立董事一致认可、同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。


    3、董事会审议情况

    公司第五届董事会第四次会议于2021年5月28日召开,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度的审计机构,提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务,聘期1年。

    4、监事会审议情况

    公司第五届监事会第三次会议于2021年5月28日召开,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。经审核,监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,因而同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

    5、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  四、备查文件

    1、公司第五届董事会第四次会议决议;

    2、公司第五届监事会第三次会议决议;

    3、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

    4、审计委员会履职的证明文件;

    5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件;

    6、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  上海信联信息发展股份有限公司董事会
                                                2021年5月28日

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