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上海新阳:天风证券关于上海新阳2021年定期现场检查报告

公告日期:2021-12-03

上海新阳:天风证券关于上海新阳2021年定期现场检查报告 PDF查看PDF原文

                  天风证券股份有限公司

            关于上海新阳半导体材料股份有限公司

                  2021 年定期现场检查报告

保荐机构名称:天风证券股份有限公司              被保荐公司简称:上海新阳

保荐代表人姓名:刘广福                          联系电话:010-62042816

保荐代表人姓名:李虎                            联系电话:010-62042816

现场检查人员姓名:刘广福、王飞虎
现场检查对应期间:2021 年度

现场检查时间:2021 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 23 日

一、现场检查事项                                                    现场检查意见

(一)公司治理                                                是        否      不适用

现场检查手段:
(1)查阅公司章程和各项规章制度;
(2)查阅公司董事会、监事会、股东大会材料,包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等;(3)对公司主要负责人及有关人员进行访谈、沟通。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规                        √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行                          √

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要    √
件是否齐备,会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认                √

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文    √
件和本所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义    √


7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序                          √

和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立              √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争                √

(二)内部控制
现场检查手段:
(1)查阅内部审计部门资料,包括任职人员资料、内部审计制度、有关报告等;
(2)查阅审计委员会资料,包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等;
(3)查阅公司对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议等;
(4)查阅募集资金专户的银行对账单、台账;
(5)对公司主要负责人及有关人员进行访谈、沟通。


1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门          √

2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部      √



3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规                  √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提    √
交的工作计划和报告等

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进      √

度、质量及发现的重大问题等

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计      √

工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进      √

行一次审计

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员      √

会提交次一年度内部审计工作计划

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员      √

会提交年度内部审计工作报告

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评      √

价报告

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完      √

备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:
(1)查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件,核对文件内容与公司的实际情况是否一致;
(2)与公司董事会秘书进行访谈;
(3)查阅投资者关系活动记录表及其披露情况。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致                          √

2.公司已披露的内容是否完整                                    √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展            √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项                        √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露    √
管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载            √

(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:
(1)查阅深圳证券交易所股票上市规则中关于关联交易、对外担保的规定,取得公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定;
(2)查阅公司定期报告、关联交易明细、对外担保明细、往来明细等,查阅审议关联交易、对外担保的董事会、监事会、股东大会资料和信息披露文件;
(3)访谈公司董秘、财务总监以及内审负责人员。
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接    √
占用上市公司资金或者其他资源的制度

2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接非经    √
营性占用上市公司资金或者其他资源的情形

3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务        √

4.关联交易价格是否公允                                        √

5.是否不存在关联交易非关联化的情形                            √

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务          √

7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情    √


8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批                          √
程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:
(1)查阅公司募集资金管理制度及相关的三会文件;
(2)查阅募集资金三方监管协议;
(3)查阅募集资金专户银行对账单;
(4)查阅公司募集资金使用、变更用途的相关三会文件及公开披露文件;
(5)访谈财务总监,了解募集资金使用情况。

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议                √

2.募集资金三方监管协议是否有效执行                            √

3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形        √

4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流    √
动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永

久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行                            √
贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资

6.募集资金使用与已披露情况是否一致                            √

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险                    √

(六)业绩情况
现场检查手段:
(1)查阅公司披露的定期报告、财务报表,了解业绩波动情况;
(2)查阅行业研究报告、同行业上市公司的定期报告,了解行业情况;
(3)向公司财务部有关人员了解相关情况。

1.业绩是否存在大幅波动的情况                                  √

2.业绩大幅波动是否存在合理解释                                √

3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常            √

(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:
(1)查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函;
(2)查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件。


1.公司是否完全履行了相关承诺                                  √

2.公司股东是否完全履行了相关承诺                              √

(八)其他重要事项
现场检查手段:
(1)查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件;
(2)查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证;
(3)访谈公司董秘、财务总监。

1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露                      √

2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露                                          √

3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因                √

4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风      √



5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险                  √

6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要                            √
求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明

  无。

    (以下无正文)

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