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东北制药:2022年度财务决算报告

公告日期:2023-03-30

东北制药:2022年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

              东北制药集团股份有限公司

                2022 年度财务决算报告

    东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度财务报告是以持续经
营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求编制。

    一、业绩情况

    2022 年公司实现营业收入 880,894.26 万元,比上年同期增长 8.15%,利润总额
52,544.08 万元,比上年同期增长 337.27%,总体情况如下:

    (一)总体情况

                                                                  单位:人民币万元

          项目                    本期              上年同期          增长%

 营业收入                            880,894.26          814,511.75            8.15

 营业成本                            537,739.36          492,893.75            9.10

 毛利率%                                  38.96              39.49          -0.53

 营业利润                            69,635.62          18,734.98          271.69

 利润总额                            52,544.08          12,016.30          337.27

 归属于母公司净利润                  35,014.37            9,902.71          253.58

 基本每股收益(元/股)                    0.25                0.07          257.14

    从上述指标看,营业收入增加 66,382.51 万元,营业成本增加 44,845.61 万元,
由于本年销售市场环境较上年有所好转,销售收入增加,利润总额增加。

    (二)收入结构分析

                                                                  单位:人民币万元

      业务种类              本期收入              上年同期            增长%

医药制造                          508,476.81            462,424.65            9.96

其中  1、原料药                  147,011.71            129,526.62            13.50

    2、制剂                    359,339.66            330,641.91            8.68

    3、制造其他                  2,125.43              2,256.12            -5.79


医药商业                          356,760.30            335,354.46            6.38

其他                                6,706.79              6,862.78            -2.27

主营业务收入                      871,943.90            804,641.89            8.36

其他业务收入                        8,950.36              9,869.86            -9.32

    营业收入合计                880,894.26            814,511.75            8.15

    从收入结构对比可见,主营业务收入中医药制造板块较上年同期上升 46,052.16
万元,商业板块较上年同期上升 21,405.84 万元,其他板块较上年同期下降 155.99万元。其他业务收入较上年同期下降 919.50 万元。

    (三)产品结构分析

                                                                  单位:人民币万元

      业务种类            本期        占比例%        上年同期        占比例%

医药制造                  508,476.81        58.32        462,424.65        57.47

其中 1、原料药            147,011.71        16.86        129,526.62        16.10

    2、制剂                359,339.66        41.21        330,641.91        41.09

    3、制造其他              2,125.43        0.24          2,256.12        0.28

医药商业                  356,760.30        40.92        335,354.46        41.68

其他                        6,706.79        0.77          6,862.78        0.85

主营业务收入              871,943.90          --        804,641.89          --

    从产品结构对比情况分析,医药制造项下原料药、制剂板块主营业务收入占比均较上年有平稳增长,医药商业板块主营业务收入占比下降 0.76 个百分点。
(四)毛利情况分析

                                                                  单位:人民币万元

    业务种类            本期          占比例%        上年同期        占比例%

医药制造                  305,383.89        90.30        284,878.10        90.33

其中 1、原料药              81,625.08        24.14        73,922.69        23.44

    2、制剂                222,429.36        65.77        209,380.46        66.39

    3、制造其他              1,329.45          0.39          1,574.95        0.50

医药商业                    31,618.36          9.35        29,348.56        9.31

其他                        1,172.03          0.35          1,134.36        0.36

毛利额合计                338,174.28        100.00        315,361.02      100.00

    从毛利情况看,各板块毛利占比水平同比保持平稳,其中制剂产品是公司毛利贡献的重要组成部分。

    (五)期间费用


                                                                  单位:人民币万元

      项目              本期              上年同期                增长%

    销售费用              205,090.09            201,630.71                    1.72

    管理费用              91,609.43            82,615.23                  10.89
  (含研发费用)

    财务费用                  791.18            11,522.95                  -93.13

      合计                297,490.71            295,768.89                    0.58

    本年财务费用同比降低 93.13%,一方面系汇率变化影响,产生汇兑收益,另一方
面系本年银行借款规模整体减少,融资成本降低,影响利息支出减少。

    (六)其他项目

                                                                  单位:人民币万元

        项目                本期              上年同期              增长%

    资产减值损失              16,912.83            11,131.42              51.94
  (含信用减值损失)

      营业外收入                3,042.60              684.71              344.36

      营业外支出                20,134.13            7,403.39              171.96

    资产减值损失增加主要由于本年应收款项坏账损失、存货跌价损失增加。营业外收入同比增长 344.36%,主要是本年收到违约金收入较上年增加。营业外支出同比增长 171.96%,主要由于公司受到行政处罚影响。

    二、资产负债结构分析

                                                                  单位:人民币万元

        科目            2022 年 12 月 31 日    占比%    2021 年 12 月 31 日    占比%

流动资产                        793,052.54    57.42          679,933.62    51.59

开发支出                        12,163.41      0.88            30,025.89    2.28

固定资产                        439,196.35    31.80   
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