证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2023-012
宁波容百新能源科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“天健”)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
2021 年业务收 业务收入总额 35.01 亿元
入 审计业务收入 31.78 亿元
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,房地产业,建筑业,
2022 年上市公 电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
司(含 A、B 股) 涉及主要行业 融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、
审计情况 体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、
环境和公共设施管理业,科学研究和技术
服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住
宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
2.投资者保护能力。
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁 被诉(被仲裁 诉讼(仲 诉讼(仲 诉讼(仲裁)结果
人) 人) 裁)事件 裁)金额
部分案件在 一审判决天健在投资者损失的
投资者 亚太药业、天 年度报告 诉前调解阶 5%范围内承担比例连带责任,
健、安信证券 段,未统计 天健投保的职业保险足以覆盖
赔偿金额
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计 案件尚未开庭,天健投保的职
业保险足以覆盖赔偿金额
投资者 东海证券、华仪 年度报告 未统计 案件尚未开庭,天健投保的职
电气、天健 业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人 天健、天健广东 年度报告 未统计 案件尚未开庭,天健投保的职
股份有限公司 分所 业保险足以覆盖赔偿金额
3.诚信记录。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑
事处罚,共涉及 39 人。
(二)项目信息
1.基本信息
何时成 何时开始 何时开 何时开始 近三年签署或复核上
项目组成员 姓名 为注册 从事上市 始在本 为本公司 市公司审计报告情况
会计师 公司审计 所执业 提供审计
服务
项目合伙人 何 林 2008 年 2006 年 2008 年 2022 年 2022 年签署永贵电
飞 器、瑞芯微、共创草
坪、米奥会展 2021 年
签字注册会 何 林 2008 年 2006 年 2008 年 2022 年 度审计报告;2021 年
计师 飞 签署浙富控股、永贵
电器 2020 年度审计报
告;2020 年签署浙富
控股、容百科技 2019
年度审计报告。
2022 年签署容百科技
公司、如通股份公司、
扬杰科技公司 2021 年
度审计报告;2021 年
高勇 2015 年 2009 年 2015 年 2020 年 签署如通股份公司、
容百科技公司 2020 年
度审计报告;2020 年
签署如通股份公司、
云意电气公司 2019 年
度审计报告。
质量控制复 暂未确定。
核人
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。具体情况详见下表:
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类 实施单位 事由及处理处罚情况
型
事由:容百科技上市
申请材料问询回复中
2020年3月19 行政监管措 宁波证监 的回款披露事项不够
1 何林飞 日 施 局 准确;处理:对天健会
计师事务所及签字会
计师出具警示函的监
督管理措施
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的
收费标准确定。
公司 2022 年度年报审计收费为 128 万元,内控审计费用为 40 万元。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
(三)本所认定应予以披露的其他信息
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会的审查意见
公司审计委员会对公司 2022 年度审计机构的审计工作进行了调查和评估,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在 2022 年度为公司提供审计服务过程中,能恪尽