证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临 2023-030
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
2021 年业务收 业务收入总额 35.01 亿元
入 审计业务收入 31.78 亿元
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,房地产业,建筑业,
2022 年上市公 电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
司(含 A、B 股) 涉及主要行业 融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、
审计情况 体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、
环境和公共设施管理业,科学研究和技术
服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住
宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年业务收入、2022年上市公司(含 A、
B 股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披 露;除前述之外上述其他基本信息均为截至2022年12月31日实际情况。
2、投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,
购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁 被诉(被仲裁 诉讼(仲 诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁)结果
人) 人) 裁)事件 金额
部分案件在 一审判决天健事务所在投资者损失的
亚太药业、天健事
投资者 年度报告 诉前调解阶 5%范围内承担比例连带责任,天健投保
务所、安信证券
段,未统计 的职业保险足以覆盖赔偿金额
罗顿发展、天健事 案件尚未开庭,天健事务所投保的职业
投资者 年度报告 未统计
务所 保险足以覆盖赔偿金额
东海证券、华仪电 案件尚未开庭,天健事务所投保的职业
投资者 年度报告 未统计
气、天健事务所 保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器
天健事务所、天健 案件尚未开庭,天健事务所投保的职业
人股份有限公 年度报告 未统计
事务所广东分所 保险足以覆盖赔偿金额
司
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年1月1日至2022年12月31日)
因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处
罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、
自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。
(二)项目信息
1、基本信息
何时开 何时开
项 目 何时成 始从事 何时开 始为本 近三年签署或复核上市公司审计报告
组 成 姓名 为注册 上市公 始在本 公司提 情况
员 会计师 司审计 所执业 供审计
服务
项目合 张颖 2003 年 2003 年 2006 年 2014 年 2022 年度签署开山股份、西大门、杭州
伙人 解百 2021 年度审计报告;2021 年度签署
浙江医药、开山股份、景兴纸业等 2020
年度审计报告;2020 年度签署浙江医药、
景兴纸业、江山欧派 2019 年度审计报告。
张颖 2003 年 2003 年 2006 年 2014 年 同上
签字注 2022 年度签署杭州解百、浙江医药、莎
册会计 普爱思 2021 年度审计报告;2021 年度签
师 章璐卿 2014 年 2014 年 2014 年 2021 年 署景兴纸业、杭州解百 2020 年度审计报
告;2020 年度签署景兴纸业、杭州解百
2019 年度审计报告。
2022 年度复核迎丰股份、莎普爱思、开
质量控 山股份等上市公司 2021 年度审计报告;
制复核 孙涛 2009 年 2006 年 2009 年 2020 年 2021 年年度复核迎丰股份、黄山胶囊等
人 上市公司 2020 年度审计报告;2020 年度
复核东山精密、广大特材、鸿路钢构等
上市公司 2019 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
本公司及合并报表范围内的子公司共支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022
年度审计费用160万元(不含税),其中财务审计费用140万元、内控审计费用20万元。
公司2021年