股票简称:钱江生化 证券代码:600796 编号:临 2023-018
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司审计机构的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
●原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日召
开的十届四次董事会会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
2022 年(经审 业务收入总额 38.63 亿元
计)业务收入 审计业务收入 35.41 亿元
证券业务收入 21.15 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
2022 年上市公 水生产和供应业,水利、环境和公共设施
司(含 A、B 股) 管理业,租赁和商务服务业,房地产业,
涉及主要行业
审计情况 金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学
研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,
建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住
宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
2、投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1
亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁人) 被诉(被仲裁人) 诉讼(仲裁)事 诉讼(仲裁)金额 诉讼(仲裁)结果
件
二审已判决判例
天健无需承担连
投资者 亚太药业、天健、安 年度报告 部分案件在诉前调 带赔偿责任。天健
信证券 解阶段,未统计 投保的职业保险
足以覆盖赔偿金
额
案件尚未判决,天
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计 健投保的职业保
险足以覆盖赔偿
金额
案件尚未判决,天
投资者 东海证券、华仪电 年度报告 未统计 健投保的职业保
气、天健 险足以覆盖赔偿
金额
伯朗特机器人 天健、天健广东分所 年度报告 未统计 案件尚未判决,天
股份有限公司 健投保的职业保
险足以覆盖赔偿
金额
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到
刑事处罚,共涉及 39 人。
(二)项目成员信息
1、人员信息
何时开 何时开
项目组成 何时成 始从事 何时开 始为本 近三年签署或复核上市公司
员 姓名 为注册 上市公 始在本 公司提 审计报告情况
会计师 司审计 所执业 供审计
服务
项目合伙 签署或复核博创科技、天通
黄加才 2007 年 2005 年 2007 年 2021 年 股份、芯能科技等年度审计
人 报告
签署或复核博创科技、天通
签字注册 黄加才 2007 年 2005 年 2007 年 2021 年 股份、芯能科技等年度审计
会计师 报告
周杨 2014 年 2010 年 2014 年 2021 年 签署或复核每日互动和钱江
生化年度审计报告
质量控制 签署或复核中京电子、正虹
复核人 李永利 1995 年 1994 年 1995 年 2019 年 科技、开元教育等年度审计
报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。具体情况详见下表:
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实 施 单 事由及处理处罚
位 情况
监管谈话(监督 浙江证监 因每日互动 2019
1 黄加才 2021 年10 月 年报审计项目被浙
管理措施) 局 江证监局监管谈话
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
1、审计费用定价原则
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。
2、 审计费用同比变化情况
2022 年度审计费用合计 175 万元(含税,包括财务报表审计费用 135 万元,
内部控制审计费用 40 万元),与上一期审计费用相同。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见