证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临 2021-008
重庆百货大楼股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第七届六次董事会审议通过《关于聘请 2020 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》,公司拟决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构,财务报表审计费用为 160 万元,内控审计费用为 35 万元,共计195 万元。现将具体情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人 注册会计师 1,859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
2020 年业务收 业务收入总额 30.6 亿元
入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
2020 年上市公 审计收费总额 5.8 亿元
司(含 A、B 股) 制造业,信息传输、软件和信息技术服务
审计情况 涉及主要行业 业,批发和零售业,房地产业,建筑业,
电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、
体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、
环境和公共设施管理业,科学研究和技术
服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住
宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 17
2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1
亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施
13 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
(二)项目信息
1. 基本信息
何时开 何时开
项 目 组 成 何时成 始从事 何时开 始为本 近三年签署或复核上市公司审计
员 姓名 为注册 上市公 始在本 公司提 报告情况
会计师 司审计 所执业 供审计
服务
2018 年,签署重庆百货、金科股
份、贵州百灵2017年度审计报告,
复核杭州解百、云图控股 2017 年
度审计报告;
项 目 合 伙 2019 年,签署重庆百货、金科股
人 弋守川 2007 年 2007年 2012 年 2012 年 份、贵州百灵、三圣股份、丰华
股份 2018 年度审计报告;
2020 年,签署重庆百货、金科股
份、丰华股份2019年度审计报告,
复核万里扬、华策影视 2019 年度
审计报告。
弋守川 2007 年 2007年 2012 年 2012 年 同上
2018 年,签署金科股份 2017 年
签 字 注 册 度审计报告;
会计师 宋军 2009 年 2009年 2012 年 2019 年 2019 年,签署金科股份 2018 年
度审计报告;
2020 年,签署金科股份、重庆百
货 2019 年度审计报告。
2018 年,签署桐昆股份、双箭股
份、百达精工、奥翔药业 2017 年
度审计报告,复核宏达股份、宋
都股份 2017 年度审计报告;
2019 年,签署桐昆股份、双箭股
质 量 控 制 沈维华 1998 年 1998 年 1998 年 2021 年 份 2018 年度审计报告,复核曲美
复核人 家居、皖江物流 2018 年度审计报
告;
2020 年,签署桐昆股份、双箭股
份 2019 年度审计报告,复核南京
普天、同方股份 2019 年度审计报
告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
2020 年度财务报表审计费用为 160 万元,内控审计费用为 35 万元。本次收
费系按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每
个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度
等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司 2020 年度财务审计和内控审计费用价格与 2019 年度比较略有下降。
其中:财务审计费较去年 167 万元小幅下降,内控审计较去年 70 万元下降 35
万元,降幅 50%,主要原因系自公司建立内控体系以来,严格进行年报内控审计、
内控自评检查以及日常内控检查,公司各方面较规范,因此 2020 年度内控审计工作量大幅减少,通过与天健会计师事务所沟通后减少内控审计费用 35 万元所致。
二、续聘会计事务所履行的程序
(一