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600233 沪市 圆通速递


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圆通速递:圆通速递股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告

公告日期:2023-04-26

圆通速递:圆通速递股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600233        证券简称:圆通速递      公告编号:临 2023-025
            圆通速递股份有限公司

      关于聘请 2023 年度审计机构的公告

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

     拟聘请的审计机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金,聘期为 1 年,现将具体情况公告如下:

    一、拟聘请会计师事务所基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

  立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿
元,证券业务收入 15.16 亿元。

  2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元,
同行业上市公司审计客户 0 家。

  2、投资者保护能力

  截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计

  赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责

  任。

      近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲  被诉(被仲裁)    诉讼(仲      诉讼(仲裁)

                                                                    诉讼(仲裁)结果

 裁)人        人          裁)事件          金额

          金亚科技、周旭    2014 年报    预计 4,500 万元  连带责任,立信投保的职业保险足以覆
 投资者      辉、立信                                      盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

                            2015 年重                      一审判决立信对保千里在2016年12月
          保千里、东北证  组、2015 年                    30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券
 投资者  券、银信评估、  报、2016 年      80 万元      虚假陈述行为对投资者所负债务的15%
              立信等          报                        承担补充赔偿责任,立信投保的职业保
                                                          险足以覆盖赔偿金额。

          新亿股份、立信    年度报告      17.43 万元    案件已经开庭,尚未判决,立信投保的
 投资者        等                                        职业保险足以覆盖赔偿金额。

          柏堡龙、立信、

          国信证券、中兴  IPO 和年度报      未统计      案件尚未开庭,立信投保的职业保险足
 投资者  财光华、广东信      告                        以覆盖赔偿金额。

          达律师事务所等

          龙力生物、华英    年度报告        未统计      案件尚未开庭,立信投保的职业保险足
 投资者    证券、立信等                                    以覆盖赔偿金额。

          神州长城、陈                                    案件尚未判决,立信投保的职业保险足
 投资者  略、李尔龙、立    年度报告        未统计      以覆盖赔偿金额。

              信等

      3、诚信记录

      立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30

  次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。

      (二)项目信息

      1、基本信息

    项目      姓名  注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为公司提供
                          业时间    公司审计时间  执业时间  审计服务时间

  项目合伙人  张朱华    2009 年      2010 年      2010 年      2016 年

签字注册会计师 黄晨曦    2019 年      2016 年      2019 年      2016 年

质量控制复核人 毛玥明    2003 年      2008 年      2008 年      2023 年

      (1)项目合伙人近三年从业情况:

      姓名:张朱华

        时间                上市公司名称                    职务

      2022 年          圆通速递股份有限公司            项目合伙人


    时间                上市公司名称                    职务

  2022 年    杭州雷迪克节能科技股份有限公司        项目合伙人

  2022 年        绵阳富临精工股份有限公司          项目合伙人

  2022 年      上海健麾信息科技股份有限公司        项目合伙人

  2022 年      上海瀚讯信息技术股份有限公司        项目合伙人

  2022 年        宿迁联盛科技股份有限公司          项目合伙人

  2022 年      上海信联信息发展股份有限公司      质量控制复核人

  2022 年          虹软科技股份有限公司          质量控制复核人

  2022 年          聚辰半导体股份有限公司          质量控制复核人

  2022 年    上海奥浦迈生物科技股份有限公司      质量控制复核人

  2021 年    杭州雷迪克节能科技股份有限公司        项目合伙人

  2021 年        绵阳富临精工股份有限公司          项目合伙人

  2021 年        上海氯碱化工股份有限公司          项目合伙人

  2021 年          虹软科技股份有限公司          质量控制复核人

  2021 年          聚辰半导体股份有限公司          质量控制复核人

  (2)签字注册会计师近三年从业情况:

  姓名:黄晨曦

    时间                上市公司名称                    职务

  2022 年          圆通速递股份有限公司            签字会计师

  (3)项目质量控制复核人近三年从业情况:

  姓名:毛玥明

    时间                上市公司名称                  职务

  2022 年度      上海汉得信息技术股份有限公司      项目合伙人

  2022 年度        宿迁联盛科技股份有限公司        复核合伙人

 2020-2021 年度    四川久远银海软件股份有限公司      复核合伙人

  2、项目组成员独立性和诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
  (三)审计收费

  1、审计费用定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  2、审计费用同比变化情况

                                                          单位:万元

      审计内容          2021 年度      2022 年度    变动比例(%)

  财务报表审计费用          320.00        330.00            3.13

    内控审计费用            100.00        120.00            20.00

        合计                420.00        450.00            7.14

  2023 年度公司将以 2022 年度审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表
范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。

    二、拟聘请会计师事务所履行的程序

  (一)董事局审计委员会意见

  公司董事局审计委员会已对立信进行了审查,认为其具有从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。在为公司提供 2022 年度审计服务工作中,立信工作勤勉尽责,配备专业扎实、经验丰富的审计团队,遵循了独立、客观、公正的职业准则,履行了必要的审计程序,为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

  因此,董事局审计委员会同意将该议案提交公司第十一届董事局第三次会议审议。

  (二)独立董事事前认可及独立意见

  公司独立董事关于公司聘请 2023 年度审计机构的事前认可意见如下:立信具备会计师事务所执业证书等相关资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。在担任公司审计机构期间,立信秉承独立、客观、公正的执业准则,认真履行职责,公允合理地发表独立审计意见,出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

  因此,独立董事同意将该议案提交公司第十一届董事局第三次会议审议。

  公司独立董事关于公司聘请 2023 年度审计机构发表了同意的独立意见如下:立信具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供财务审计
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