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屹通新材:关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2021-04-23

屹通新材:关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300930      证券简称:屹通新材        公告编号:2021-020
            杭州屹通新材料股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议 及第一届监事会第十次会议于2021年4月21日召开,会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》,现将具体情况公告如下:

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)是一家具有从事证 券、期货相关业务资格的会计师事务所,具有良好的职业操守和专业能力,在为 公司提供审计服务的工作中,能够独立、公正、客观的评价公司的实际情况、财 务状况和经营成果,勤勉、认真地履行其审计职责,切实维护了公司及全体股东 的合法权益。

    为提高公司审计工作的质量,公司拟续聘请天健作为公司2021年度审计机构, 聘任期限一年,公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、 审计范围及工作量,参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平 确定合理的审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1、基本信息

      会计师事务所名称              天健会计师事务所(特殊普通合伙)

          组织形式                            特殊普通合伙


                            天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师
                            事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998
          历史沿革          年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为
                            天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首
                            批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一

          注册地址                  浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

                            注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计
                            业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事
          业务资质          特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT
                            审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员
                            会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注
                            册事务所等

  是否曾从事过证券服务业务                          是

                            上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提
                            职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额
      投资者保护能力      超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
                            部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
                            相关规定。

  是否加入相关国际会计网络                          否

  (二)人员信息

  截至2020年末,天健拥有合伙人203名,注册会计师1,859名(签署过证券服务业务审计报告的注册会计师737人),首席合伙人为胡少先。

  拟签字注册会计师:孙文军,中国注册会计师,从业经历:1997年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

  拟签字注册会计师:林旺,中国注册会计师,从业经历:2009年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

  (三)业务信息

  2020年度天健业务总收入30.6亿元,其中:审计收入27.2亿元、证券业务收入18.8亿元。2020年度天健为上市公司(含A、B股)提供年报审计服务511家,涉及上市公司所在行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿
和餐饮业,教育,综合等。公司同行业上市公司审计数为382家,天健具备公司所在行业的审计经验 。

  (四)执业信息

  1、项目组成员信息

                何时成 何时开 何时开 何时开始

 项目组  姓名  为注册 始从事 始在本 为本公司 近三年签署或复核上市公司审
 成员          计师  上市公 所执业 提供审计        计报告情况

                      司审计          服务

                                                  2020年,签署利通电子公司2019
 项目负                                          年度审计报告;2019年,签署利
 责人及  孙文军  1997年  1995年  1997年  2016年 通电子、万通智控等公司2018年
 签字计                                          度审计报告;2018年,签署纳尔
  师                                            股份、万通智控,2017年度审计报
                                                  告。

                                                  2020年,签署纳尔股份、利通电
                                                  子公司2019年度审计报告;2019
 签字会  林旺  2009年  2007年  2009年  2020年 年,签署纳尔股份、利通电子、
 计师                                            华海药业公司2018年度审计报

                                                  告;2018年,签署纳尔股份、华
                                                  海药业公司2017年度审计报告。

                                                2020年签署原尚股份、浩云科技
                                                2019年度审计报告,复核博威合
                                                金、菲达环保2019年度审计报告;
                                                2019年签署原尚股份、浩云科技、
 质量控                                          西陇科学2018年度审计报告,复核
 复核人  禤文欣  2004年  2001年  2012年  2020年 宁波波导、菲达环保、九洲电气
                                                2018年度审计报告;2018年签署原
                                                尚股份、浩云科技、西陇科学、星
                                                期六2017年度审计报告,复核方正
                                                电机、宁波波导2017年度审计报
                                                告。

  2、项目合伙人、项目质量控制负责人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,上述人员过去三年没有不良记录,具备相应的专业胜任能力。

  (五)诚信记录

  1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)


        类型            2018年度          2019年度          2020年度

    刑事处罚              无                无                无

    行政处罚              无                无                无

  行政监管措施            3次                5次                4次

  自律监管措施            无                无                无

  2、拟签字注册会计师

      类型            2018年度          2019年度          2020年度

    刑事处罚              无                无                无

    行政处罚              无                无                无

  行政监管措施            无                无                无

  自律监管措施            无                无                无

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会对天健的执业情况进行了事前审查,查阅了天健及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料,经审慎核查并进行专业判断,一致认为天健能够满足为公司提供审计服务的资质要求并具备为公司提供审计服务的经验与能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘天健为公司2021年度审计机构,并将该事项提请公司第一届董事会第十次会议审议。

  2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见,具体如下:

  事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通
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