证券代码:300330 证券简称:*ST计通 公告编号:2023-035
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,该事项尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,
由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
2、人员信息
截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、
从业人员总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。
3、业务规模
立信 2021 年业务收入(未经审计)45.23 亿元,其中审计业务收
入 34.29 亿元,证券业务收入 15.65 亿元,审计收费 7.19 亿元。2022
年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户 42 家。
4、投资者保护能力
截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的
职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 被诉(被仲裁) 诉讼(仲裁)事 诉讼(仲裁)金 诉讼(仲裁)结果
裁)人 人 件 额
投资者 金亚科技、周旭 2014 年报 预计 4500 万元 连带责任,立信投保的
辉、立信 职业保险足以覆盖赔偿
金额,目前生效判决均
已履行
投资者 保千里、东北证 2015 年重组、2015 80 万元 一审判决立信对保千里
券、银信评估、立 年报、2016 年报 在 2016 年 12 月 30 日
信等 至 2017 年 12 月 14 日
期间因证券虚假陈述行
为对投资者所负债务的
15%承担补充赔偿责
任,立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施24 次、自律监管措施无和纪律处分2 次,涉及从业人员63 名。
(二)项目成员信息
1、人员信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 李正宇 2009 年 9 月 2002 年 4 月 2002 年 4 月 2002 年
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
签字注册会计师 俞丽丽 2014 年 1 月 2012 年 9 月 2012 年 9 月 2020 年
质量控制复核人 戴金燕 2002 年 2000 年 2002 年 2023 年
(1)项目合伙人近三年从业经历
姓名:李正宇
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2022 年 上海外服控股集团股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2022 年 上海华虹计通智能系统股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2022 年 云赛智联股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年 上海飞科电器股份有限公司 质量控制复核人
2020 年-2022 年 北京奥赛康药业股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2022 年 森赫电梯股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2022 年 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 质量控制复核人
2022 年 江苏恩华药业股份有限公司 质量控制复核人
2022 年 安徽千一智能设备股份有限公司 质量控制复核人
2022 年 创新美兰(合肥)股份有限公司 质量控制复核人
(2)签字注册会计师近三年从业经历
姓名:俞丽丽
时间 上市公司名称 职务
2020 年-2022 年 上海华虹计通智能系统股份有限公司 签字注册会计师
2018 年-2020 年 上海华谊集团股份有限公司 子公司签字注册会计师
2018 年-2020 年 上海建工集团股份有限公司 子公司签字注册会计师
(3)质量控制复核人近三年从业经历
姓名: 戴金燕
时间 上市公司名称 职务
2020 年-2021 年 上海汉得信息技术股份有限公司 签字合伙人
2020 年-2021 年 宁波中百股份有限公司 签字合伙人
2021 年 上海力阳道路加固科技股份有限公司 质量控制复核人
2020 年-2021 年 东软集团股份有限公司 质量控制复核人
2020 年-2021 年 上海全胜物流股份有限公司 质量控制复核人
2020 年-2021 年 杭州市园林绿化股份有限公司 质量控制复核人
2020 年 苏州华芯微电子股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
(三)审计费用
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2022 2023 增减%
年报审计收费金额(万元) 70 56 -21.43%
内控鉴证收费金额(万元) 32
三、续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会事前已对立信会计师事务所(特殊普通合伙