财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2023 年 04 月 19 日
审计机构名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号 大华审字[2023]000058 号
注册会计师姓名 丛存、廖家河
审计报告正文
审 计 报 告
大华审字[2023]000058 号
北京飞利信科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了北京飞利信科技股份有限公司(以下简称飞利信公司)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了飞利信公司 2022 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
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