杭州海联讯科技股份有限公司
2023年度财务决算报告
一、公司财务报表合并范围及审计情况
1、公司财务报表合并范围包括:
母公司:杭州海联讯科技股份有限公司
全资子公司:深圳海联讯投资管理有限公司
全资子公司:杭州海联数通科技有限公司
控股子公司:北京天宇讯联科技有限公司
控股子公司:山西联讯通网络科技有限公司
控股子公司:福州海联讯科技有限公司
控股孙公司:杭州睿挚网络科技有限公司
控股孙公司:唐山海联讯科技有限公司
2、公司2023年度财务报表业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告(致同审字(2024)第441A012995号)。
3、本报告中所有会计数据均为审计后数据。
二、主要会计数据
单位:人民币万元
项目 2023年度 2022年度 增减比例
营业收入 21,997.72 25,767.19 -14.63%
营业利润 2,032.16 2,047.23 -0.74%
利润总额 2,015.22 2,108.80 -4.44%
归属于母公司股东的净利润 1,080.93 1,031.07 4.84%
资产总额 69,399.92 67,485.28 2.84%
负债总额 18,421.50 16,961.29 8.61%
归属于母公司所有者权益 48,930.79 48,519.86 0.85%
经营活动产生的现金流量净额 3,513.25 -1,863.55 288.52%
三、公司主营业务及经营成果
公司是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业,主要面向电力客
户,以提供综合性整体解决方案的形式,从事电力企业信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务,电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链中发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。主要业务包括系统集成、技术及咨询服务、软件开发与销售三类。
1、本期利润实现情况:
单位:人民币万元
项目 2023年度 2022年度 增减额 增减比例
营业收入 21,997.72 25,767.19 -3,769.47 -14.63%
营业利润 2,032.16 2,047.23 -15.07 -0.74%
营业外收支净额 -16.94 61.58 -78.52 -127.51%
利润总额 2,015.22 2,108.80 -93.58 -4.44%
所得税 253.78 323.95 -70.17 -21.66%
净利润 1,761.44 1,784.85 -23.41 -1.31%
归属于母公司股东的净利润 1,080.93 1,031.07 49.86 4.84%
报告期,公司营业收入21,997.72万元,较上年同期减少3,769.47万元,同比下降14.63%;实现净利润1,761.44万元,较上年同期减少23.41万元,同比下降1.31%;归属于母公司股东的净利润1,080.93万元,较上年同期增加49.86万元,同比增长
4.84%。主要原因是虽然收入有一定程度的下降,但综合毛利率有所提升,公司通过加强管理降本增效,节约费用增加资金收益,最终实现归母净利润较上年有小幅增长。
(1)主营业务收入分产品构成情况
单位:人民币万元
2023年度 2022年度 营业收 营业成 毛利率
产品 2023年 入比上 本比上 比上期
毛利率 期增减 期增减 增减比
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 比例 比例 例
系统 18,731.57 14,571.08 22,617.40 17,918.05 22.21% -17.18% -18.68% 1.43%
集成
软件
开发 880.37 761.99 1,074.84 949.98 13.45% -18.09% -19.79% 1.83%
与销
售
技术
及咨 2,300.60 1,749.76 1,985.19 1,425.72 23.94% 15.89% 22.73% -4.24%
询服
务
合计 21,912.54 17,082.83 25,677.43 20,293.75 22.04% -14.66% -15.82% 1.07%
报告期内公司主营业务收入较上年同期下降14.66%,其中系统集成业务同比下降17.18%;软件开发与销售业务同比下降18.09%;技术及咨询服务同比增长15.89%,主要原因是年度内完工验收的项目减少所致。
(2)主营业务收入分地区构成情况
单位:人民币万元
2023年度 2022年度 营业收 营业成 毛利率
区域 2023年 入比上 本比上 比上期
营业收入 营业成 营业收入 营业成本 毛利率 期增减 期增减 增减比
本 比例 比例 例
华北 11,465.76 9,275.46 14,226.36 11,346.63 19.10% -19.40% -18.25% -1.14%
东北 256.15 244.20 823.34 785.52 4.67% -68.89% -68.91% 0.08%
华东 8,416.27 6,387.31 8,794.22 6,629.36 24.11% -4.30% -3.65% -0.51%
中南 1,717.40 1,150.61 1,673.48 1,412.78 33.00% 2.62% -18.56% 17.42%
西南 15.38 1.75 38.18 26.47 88.62% -59.72% -93.39% 57.95%
西北 41.58 23.50 121.85 92.99 43.48% -65.88% -74.73% 19.80%
合计 21,912.54 17,082.8 25,677.43 20,293.75 22.04% -14.66% -15.82% 1.07%
3
公司以国家电网下属的冀北电力、山西电力、浙江电力、福建电力为主要客户,业务辐射周边及至全国,华北和华东地区一直是公司比较重要的业务区域,毛利率基本稳定,其他非重点区域规模不大,容易受单个订单影响毛利率变动较大,2023年公司主营业务总体毛利率提升1.07%。
2、期间费用变动情况
单位:人民币万元
期间费用 2023年度 2022年度 增减额 增减比例
销售费用 1,193.53 559.10 634.43 113.47%
管理费用 2,417.30 2,405.06 12.24 0.51%
研发费用 621.90 1,499.22 -877.32 -58.52%
财务费用 -68.96 -34.10 -34.86 -102.23%
合计 4,163.77 4,429.28 -265.51 -5.99%
(1)销售费用变动明细
单位:人民币万元
项 目 2023年度 2022年度 增减额 增减比例
职工薪酬及福利 745.76 266.42 479.34 179.92%
业务招待费 209.02 206.28 2.74 1.33%
差旅费