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海联讯:2023年年度财务报告

公告日期:2024-04-25

海联讯:2023年年度财务报告 PDF查看PDF原文

              杭州海联讯科技股份有限公司

                2023年度财务决算报告

    一、公司财务报表合并范围及审计情况

  1、公司财务报表合并范围包括:

  母公司:杭州海联讯科技股份有限公司

  全资子公司:深圳海联讯投资管理有限公司

  全资子公司:杭州海联数通科技有限公司

  控股子公司:北京天宇讯联科技有限公司

  控股子公司:山西联讯通网络科技有限公司

  控股子公司:福州海联讯科技有限公司

  控股孙公司:杭州睿挚网络科技有限公司

  控股孙公司:唐山海联讯科技有限公司

  2、公司2023年度财务报表业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告(致同审字(2024)第441A012995号)。

  3、本报告中所有会计数据均为审计后数据。

    二、主要会计数据

                                                                  单位:人民币万元

                项目                  2023年度      2022年度        增减比例

 营业收入                                21,997.72      25,767.19          -14.63%

 营业利润                                  2,032.16        2,047.23          -0.74%

 利润总额                                  2,015.22        2,108.80          -4.44%

 归属于母公司股东的净利润                  1,080.93        1,031.07          4.84%

 资产总额                                69,399.92      67,485.28          2.84%

 负债总额                                18,421.50      16,961.29          8.61%

 归属于母公司所有者权益                  48,930.79      48,519.86          0.85%

 经营活动产生的现金流量净额                3,513.25      -1,863.55        288.52%

    三、公司主营业务及经营成果

  公司是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业,主要面向电力客
户,以提供综合性整体解决方案的形式,从事电力企业信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务,电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链中发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。主要业务包括系统集成、技术及咨询服务、软件开发与销售三类。

  1、本期利润实现情况:

                                                                  单位:人民币万元

            项目                2023年度      2022年度      增减额    增减比例

 营业收入                          21,997.72    25,767.19      -3,769.47    -14.63%

 营业利润                          2,032.16      2,047.23        -15.07    -0.74%

 营业外收支净额                      -16.94        61.58        -78.52  -127.51%

 利润总额                          2,015.22      2,108.80        -93.58    -4.44%

 所得税                              253.78      323.95        -70.17    -21.66%

 净利润                            1,761.44      1,784.85        -23.41    -1.31%

 归属于母公司股东的净利润          1,080.93      1,031.07        49.86      4.84%

  报告期,公司营业收入21,997.72万元,较上年同期减少3,769.47万元,同比下降14.63%;实现净利润1,761.44万元,较上年同期减少23.41万元,同比下降1.31%;归属于母公司股东的净利润1,080.93万元,较上年同期增加49.86万元,同比增长
4.84%。主要原因是虽然收入有一定程度的下降,但综合毛利率有所提升,公司通过加强管理降本增效,节约费用增加资金收益,最终实现归母净利润较上年有小幅增长。

  (1)主营业务收入分产品构成情况

                                                                      单位:人民币万元

            2023年度            2022年度                营业收  营业成  毛利率
  产品                                            2023年  入比上  本比上  比上期
                                                  毛利率  期增减  期增减  增减比
        营业收入  营业成本  营业收入  营业成本            比例    比例      例

 系统  18,731.57  14,571.08  22,617.40  17,918.05  22.21%  -17.18%  -18.68%  1.43%
 集成
 软件

 开发  880.37    761.99    1,074.84    949.98  13.45%  -18.09%  -19.79%  1.83%
 与销
 售

 技术

 及咨  2,300.60  1,749.76  1,985.19  1,425.72  23.94%  15.89%  22.73%  -4.24%
 询服
 务

 合计  21,912.54  17,082.83  25,677.43  20,293.75  22.04%  -14.66%  -15.82%  1.07%

  报告期内公司主营业务收入较上年同期下降14.66%,其中系统集成业务同比下降17.18%;软件开发与销售业务同比下降18.09%;技术及咨询服务同比增长15.89%,主要原因是年度内完工验收的项目减少所致。

  (2)主营业务收入分地区构成情况

                                                                      单位:人民币万元

              2023年度            2022年度                营业收  营业成  毛利率
  区域                                          2023年  入比上  本比上  比上期
        营业收入  营业成  营业收入  营业成本  毛利率  期增减  期增减  增减比
                      本                                  比例    比例      例

  华北  11,465.76  9,275.46  14,226.36  11,346.63  19.10%  -19.40%  -18.25%  -1.14%

  东北    256.15    244.20    823.34    785.52  4.67%  -68.89%  -68.91%  0.08%

  华东    8,416.27  6,387.31  8,794.22  6,629.36  24.11%  -4.30%  -3.65%  -0.51%

  中南    1,717.40  1,150.61  1,673.48  1,412.78  33.00%    2.62%  -18.56%  17.42%

  西南      15.38      1.75    38.18    26.47  88.62%  -59.72%  -93.39%  57.95%

  西北      41.58    23.50    121.85    92.99  43.48%  -65.88%  -74.73%  19.80%

  合计  21,912.54  17,082.8  25,677.43  20,293.75  22.04%  -14.66%  -15.82%  1.07%
                          3

  公司以国家电网下属的冀北电力、山西电力、浙江电力、福建电力为主要客户,业务辐射周边及至全国,华北和华东地区一直是公司比较重要的业务区域,毛利率基本稳定,其他非重点区域规模不大,容易受单个订单影响毛利率变动较大,2023年公司主营业务总体毛利率提升1.07%。

  2、期间费用变动情况

                                                                  单位:人民币万元

    期间费用        2023年度        2022年度        增减额        增减比例

    销售费用            1,193.53          559.10            634.43        113.47%

    管理费用            2,417.30        2,405.06            12.24          0.51%

    研发费用              621.90        1,499.22          -877.32        -58.52%


  财务费用              -68.96          -34.10            -34.86        -102.23%

    合计              4,163.77        4,429.28          -265.51          -5.99%

  (1)销售费用变动明细

                                                                  单位:人民币万元

          项 目              2023年度      2022年度      增减额    增减比例

职工薪酬及福利                    745.76        266.42      479.34    179.92%

业务招待费                        209.02        206.28        2.74      1.33%

差旅费   
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