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坚瑞沃能:2019年度业绩快报

公告日期:2020-02-28

坚瑞沃能:2019年度业绩快报 PDF查看PDF原文

证券代码:300116    股票简称:坚瑞沃能  公告编号:2019-031
              陕西坚瑞沃能股份有限公司

                  2019年度业绩快报

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本公告所载公司 2019 年度的财务数据为公司财务部门根据法律法规的要求,
结合目前公司破产重整事项的进展情况,基于自身专业判断测算的结果,尚未经会计师事务所审计,与公司 2019 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据公司将在年度报告中详细披露。鉴于企业破产重整事项的复杂性,可能结果存在和审计机构判断不一致的情况。同时,如果资产负债表日到年报披露日期间,公司破产重整相关事项的进展未达预期,公司《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划》的执行过程和结果仍存在重大不确定性无法消除的风险,根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》[2009 年第 2 期]“问题 4”的相关解答,可能会影响到公司破产重整收益的确认,从而对公司 2019 年度财务报表产生重大影响。请投资者注意投资风险。

    2、经公司财务部门初步测算,2019 年度归属于上市公司股东的净利润为盈利
281,349,838.85 元,2019 年末净资产为 565,281,393.89 元,上述数据未经注册会计师审计。公司 2017 年度、2018 年度财务会计报告披露的当年经审计净利润均为负,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018 年 11 月修订)第十三章相关规定,最近三年连续亏损(以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据),深圳证券交易所有权暂停公司股票上市。公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”,深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。因此,若最终经审计后的归属于上市公司股东的净利润、2019 年末净资与本次业绩预告数据存在较大差异,导致经审计的 2019 年净利润、2019 年末净资产为负,那么公司股票依然面临被深圳证券交易所暂停上市的风险。


  险。法院虽已裁定公司进入重整程序,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关

  规定,若重整失败,公司亦将被法院宣告破产。如果公司被法院宣告破产,根据《深

  圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年 11 月修订)》第 13.4.1 条第(二十一)
  项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

      具体内容请详见公司于 2020 年 2 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《陕西坚瑞沃

  能股份有限公司关于股票存在被暂停及终止上市风险的提示性公告》(公告编号:

  2020-029)。

  一、2019年度主要财务数据和指标

                                                                  单位:元

            项目                  本报告期          上年同期      增减变动幅度(%)

          营业总收入                432,655,076.69    3,997,392,090.31              -89.18

          营业利润                  -48,645,247.52    -3,487,977,222.13                98.61

          利润总额                  270,895,036.06    -3,495,932,438.17              107.75

归属于上市公司股东的净利润        281,349,838.85    -3,924,895,211.55              107.17

      基本每股收益(元)                      0.12              -1.61              107.17

    加权平均净资产收益率                  68.94%          -178.86%              247.80

                                  本报告期末        本报告期初      增减变动幅度(%)

            总资产                1,278,341,533.17  17,600,561,403.97              -92.74

归属于上市公司股东的所有者权益      565,281,393.89      251,476,488.12              124.78

            股本                  2,432,524,564.00    2,432,524,564.00                0.00

归属于上市公司股东的每股净资产                0.23              0.10              130.00
            (元)

  注:  1、本表数据为公司合并报表数据;

        2、本公司本报告期基本每股收益按照加权平均股数 2,432,524,564 股计算,归属于上市公

  司股东的每股净资产按照 2,432,524,564 股计算。

      二、经营业绩和财务状况说明

      1、经营业绩


    本报告期内公司实现营业总收入为 43,265.51 万元,比上年同期下降-89.2%;营
业利润为-4,864.52 万元,比上年同期减少亏损 98.6%;利润总额为 27,089.50 万元,比上年同期增加 107.7%;归属于上市公司股东净利润为 28,134.98 万元,比上年同期增加 107.2%。与上年同期相比,业绩变动的主要原因是:

    (1)受债务危机的持续影响,子公司深圳市沃特玛电池有限公司(以下简称“沃特玛”)锂离子电池(组)生产销售、新能源汽车销售及服务业务量较小,同时公司及子公司抵债业务减少,导致本报告期收入大幅减少。本期收入主要来自于沃特玛前三季度的电池和电动车销售收入和达明科技有限公司的工程收入。

    (2)报告期内公司扭亏为盈主要来源于破产重整预期会产生债务重组收益及因沃特玛已不再纳入公司合并财务报表范围而转回的超额亏损。

    其中:破产重整预期会产生债务重组收益约 4.47 亿元;因沃特玛已不再纳入公
司合并财务报表范围而转回超额亏损约 33.83 亿元。

    沃特玛截止 2019 年 9 月 30 日营业收入为 3.69 亿元、营业成本 12.8 亿元、信用
减值、资产减值等费用 10.45 亿元,营业利润-19.4 亿元,营业外收支-1.27 亿元,净利润-20.7 亿元。依照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》,上述数据将只对坚瑞沃能的利润表和现金流量表产生影响,根据准则沃特玛对坚瑞沃能当年利润的影响将通过投资收益转回,而对最终的净利润和净资产不会产生影响。

  备注:假设沃特玛在期初(2019 年 1 月 1 日)就已经出表,合并报表中已经确认的 2018 年 12 月 31 日之前
的沃特玛及其子公司超额亏损 13.13 亿元将作为投资收益计入坚瑞沃能本期合并利润表,增加合并当期净利润。
坚瑞沃能的合并口径收入为 0.63 亿元,营业利润-1.75 亿元,利润总额 2.71 亿元,归属于上市公司股东的净利
润 2.81 亿元。

    (3)执行《重整计划》产生的相应费用、清理资产而产生的损失等。

    (4)基于重整计划的执行,梳理公司现有资产,对应收款项、存货、固定资产、持有待售资产等的使用价值或可回收价值的判断,计提了信用和资产减值损失。

    (5)2019 年度报告期内,公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利
润的影响金额约 35.02 亿元,其中非流动资产处置损益 0.84 亿元;计入当期损益的政府补助(沃特玛前 3 个季度的递延收益的摊销)0.13 亿元;列入公司其他非流动金融资产的减值及公允价值变动损益-0.43 亿元;债务重组损益 4.47 亿元;除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1.43 亿元;子公司出表的净损益 31.46 亿元。

    具体数据以 2019 年经审计的财务报告为准。


    报告期内公司基本每股收益为 0.12 元,比上年同期上升 107.2%,报告期末归属
于上市公司股东的每股净资产为 0.23 元,比期初上升 124.6%。上述指标上涨的主要原因为公司本报告期破产重整预期产生的收益和沃特玛出表超额亏损的转回。

    2、财务状况

    报告期末公司总资产为 127,784.65 万元,比期初下降 92.7%;归属于上市公司
股东所有者权益为 56,478.64 万元,比期初上涨 124.6%;报告期末公司总资产减少主要系子公司沃特玛和达明出表等,并对应收款项、存货、固定资产、无形资产等计提了信用和资产减值损失。

    三、与前期业绩预计的差异说明

    基于公司破产重整已进入执行阶段,结合 2019 年 12 月末现有财务数据,2020
年 1 月份公司经营管理层召开会议逐一讨论并与管理人确认债权、存货等其他资产的处置方案,责任落实到人,同时也与审计师初步沟通沃特玛出表而转回的超额亏损、破产重整预期产生的债务重组收益的时点和法规依据、会计处理的合理性、需要函证、盘点的事项,经预估得到的业绩预告的财务数据。由于受新冠肺炎疫情的
影响,公司 1 月会议确定的工作无法正常推进,所以公司管理层在 2020 年 2 月又召
开了关于业绩快报的专题会议,经讨论决定维持业绩预告的判断,所以本次业绩快
报披露的上述财务数据与公司在 2020 年 1 月 22 日于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度业绩预告》(2020-019)中的预计情况不存在差异。

    四、其他说明

    1、本公告所载公司 2019 年度的财务数据为公司财务部门根据法律法规的要求,
结合目前公司破产重整事项的进展情况,基于自身专业判断测算的结果,尚未经会计师事务所审计,与公司 2019 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据公司将在年度报告中详细披露。鉴于企业破产重整事项的复杂性,可能结果存在和审计机构判断不一致的情况。同时,如果资产负债表日到年报披露日期间,公司破产重整相关事项的进展未达预期,公司《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划》的执行过程和结果仍存在重大不确定性无法消除的风险,根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》[2009 年第 2 期]“问题 4”的相关解答,可能会影响到
公司破产重整收益的确认,从而对公司 2019 年度财务报表产生重大影响。请投资者注意投资风险。

    2、经公司财务部门初步测算,2019 年度归属于上市公司股东的净利润为盈利
281,349,838.85 元,2019 年末净资产为 565,281,393.89 元,上述数据未经注册会计师审计。公司 2017 年度、2018 年度财务会计报告披露的当年经审计净利润均为负,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018 年 11 月修订)第十三章相关规定,最近三年连续亏损(以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据),深圳证券交易所有权暂停公司股票上市。公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”,深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。因此,
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