汉威科技集团股份有限公司
2022 年度财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2023 年 03 月 29 日
审计机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号 信会师报字[2023]第 ZB10196 号
注册会计师姓名 杨东升、李君
审计报告正文
审计报告
信会师报字[2023]第 ZB10196 号
汉威科技集团股份有限公司全体股东:
审计意见
我们审计了汉威科技集团股份有限公司(以下简称汉威科技)财务报表,包括 2022 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了汉威科技
2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
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