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003025 深市 思进智能


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思进智能:关于续聘2021年度审计机构的公告

公告日期:2021-04-28

思进智能:关于续聘2021年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:003025        股票简称:思进智能        公告编号:2021-022
        思进智能成形装备股份有限公司

      关于续聘 2021 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”或“思进智能”)于 2021
年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司 2021
年度审计机构的议案》,详细情况如下:

    一、拟续聘会计师事务所的情况说明

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构。公司董事会提请股东大会公司管理层根据公司2021年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1. 基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人    胡少先            上年末合伙人数量        203 人

 上年末执业人  注册会计师                                1,859 人

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      737 人

                业务收入总额                    30.6 亿元

 2020 年业务收  审计业务收入                    27.2 亿元

 入

                证券业务收入                    18.8 亿元

                客户家数                        511 家

                审计收费总额                    5.8 亿元

                                  制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                                  业,批发和零售业,房地产业,建筑业,
 2020 年上市公                    电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
 司(含 A、B 股)                  融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、
                涉及主要行业

 审计情况                        体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、
                                  环境和公共设施管理业,科学研究和技术
                                  服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住
                                  宿和餐饮业,教育,综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数      382

    2.投资者保护能力

    上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1
亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

    3.诚信记录

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员

      近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律

      监管措施。

          (二)项目信息

          1. 基本信息

                            何时成为注  何时开始从事    何时开始在    何时开始为  近三年签署或复核上市公
  项目组成员      姓名      册会计师    上市公司审计    本所执业    本公司提供      司审计报告情况

                                                                          审计服务

                                                                                        2018 年签署浙江东日
                                                                                      2017 年度审计报告;2019
                                                                                      年签署日发精机2018年度
                                                                                      审计报告;2020 年签署哈
项目合伙人        向晓三      2005 年        2001 年        2005 年      2015 年    尔斯、滨江集团等 4 家上
                                                                                      市公司 2019 年度审计报
                                                                                      告;2021 年签署哈尔斯、
                                                                                      滨江集团等 7 家上市公司
                                                                                        2020 年度审计报告。

                                                                                        2018 年签署浙江东日
                                                                                      2017 年度审计报告;2019
                                                                                      年签署日发精机2018年度
                                                                                      审计报告;2020 年签署哈
                  向晓三      2005 年        2001 年        2005 年      2015 年    尔斯、滨江集团等 4 家上
签字注册会计师                                                                        市公司 2019 年度审计报
                                                                                      告;2021 年签署哈尔斯、
                                                                                      滨江集团等 7 家上市公司
                                                                                        2020 年度审计报告。

                  朱珊珊      2017 年        2017 年        2017 年      2017 年    无。

                                                                                      2021 年,复核重庆啤酒、
质量控制复核人    赵海荣      1999 年        1998 年        2009 年      2021 年    利扬芯片等 2020 年度审
                                                                                            计报告。

        2.诚信记录

          项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业

      行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、

      监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律

      处分的情况。

          3.独立性


    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会审议情况

    公司董事会审计委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 26 日召开,审议
通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行判断,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
    2、独立董事的事前认可意见

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司 2020 年
度财务
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