证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2021-034
深圳市金溢科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召
开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”或“天健会计师事务所”)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具有证券、期货行业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2020 年度审计机构期间,天健能够严格执行独立、客观、公正的审计准则和审计规程以及该所自身的质量控制制度,持续保持良好业务素质,恪尽职守,高质量完成各项审计任务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天健为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
注册会计师人数 1,859 人
上年末执业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会 737 人
计师人数
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
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客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、
2020 年上市公司(含 热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交
A、B 股)审计情况 涉及主要行业 通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐
业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共
设施管理业,科学研究和技术服务业,农、
林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教
育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2、投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元,购买的职业保
险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于
《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承
担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施
12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
(二)项目信息
1、基本信息
何时开始 何时开始
项目组成员 姓名 何时成为注 从事上市 何时开始在 为本公司 近三年签署或复核上市公司审
册会计师 公司审计 本所执业 提供审计 计报告情况
服务
2020 年签署新疆天业、天业节
水、开立医疗等 2019 年度审计
2017年12 报告;2019 年签署新疆天业、瀛
项目合伙人 朱中伟 2001 年 1999 年 2009 年 月 通通讯、王子新材、国立科技等
2018 年度审计报告;2018 年签
署兆驰股份、瀛通通讯等 2017
年度审计报告。
签字注册会 朱中伟 同上 同上 同上 同上 同上
计师 龙海燕 2008 年 2009 年 2009 年 2017年12 2020 年签署华源控股、金溢科技
月 2019 年度审计报告;2019 年签
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署华源控股、金溢科技等 2018
年度审计报告;2018 年签署华源
控股、金溢科技等 2017 年度审
计报告。
2020 年签署杭锅股份、明牌珠
宝、金桥信息等 2019 年度审计
项目质量控 报告;2019 年签署杭锅股份、明
制复核人 朱国刚 2005 年 2002 年 2005 年 2019 年 牌珠宝、金桥信息等 2018 年度
审计报告;2018 年签署杭锅股
份、明牌珠宝、金桥信息等 2017
年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本次审计服务的收费是以事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时
间为基础计算的。本期审计费用 196.1 万元,较上一期 185 万元增加 6%,其中,
年报审计费用 169.6 万元,内控审计费用 26.5 万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计及预算审核委员会履职情况
公司第三届董事会审计及预算审核委员会第六次会议审议通过了《关于续聘
2021 年度审计机构的议案》,审计及预算审核委员会认真审核了天健的执业资
质相关证明文件、人员信息