江西恒大高新技术股份有限公司
2021 年度财务决算报告
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2021年度财务决算报告
根据江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)经营情况和财务状况,结合公司合并报表数据,我们编制了2021年度财务决算报告。
一、2021年度财务报表的审计情况
公司2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度公司的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
二、基本财务状况
公司2021年度合并会计报表反映的主要财务数据如下:
(一)财务状况
1、资产结构
2021年末公司资产总额为110,308.77万元,较上年末增长11,406.21万元,增长了11.53%,主要原因是公司本期营业收入增长,导致了应收账款和合同资产增加。
流动资产为68,420.39万元,占总资产的62.03%,流动资产比上年末增加7,456.98万元,增长了12.23%,主要是公司营收增长,应收账款增加所致。
公司非流动资产为41,888.38万元,与上年末相比增加3,949.23万元,增幅为10.41%,主要原因是本期在建工程投入所致。
2、债务结构
2021年负债总额为31,859.22万元,资产负债率为28.88%,与上年末相比增长了7.4个百分点。主要原因是由于公司本期营收增长及在建工程投入加大,公司应付账款和银行贷款(含项目贷)增加所致。
3、股东权益
2021年末股东权益总额为78,449.55万元 ,其中股本为30,019.95 万元,资本公积为81,585.00万元,盈余公积为3,913.52万元,其他综合收益-738.41万元,未分配利润为-37,167.97万元,少数股东权益837.46万元。
(二)经营业绩
1、营业利润情况
2021年度公司营业收入为52,815.93万元,比上年同期增长66.16%,主要是节能环保收入增
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长10,167.49万元,比上年同期增长53.63%,互联网营销收入增长11,682.86万元,比上年同期增长110.78%。营业成本为41,953.63万元,比上年同期增加96.54%,主要是节能环保成本增长7,715.32万元,比上年同期增长53.20%,互联网营销成本增长13,434.27万元, 比上年同期增长237.99%。本年度营业毛利率为20.57%,同比下降12.28个百分点,主要是公司节能环保业务毛利率同比增长了0.21个百分点,互联网营销业务毛利率同比下降了32.30个百分点。
2、期间费用
2021年期间费用总额为9,965.74万元,与上年同期相比增长4.85%,其中:
1) 销售费用为2153.47万元,较上年同期增长5.44%;
2) 管理费用为5541.64万元,较上年同期增长13.85%;
3) 研发费用为2017.43万元,较上年同期减少7.98%;
4) 财务费用为253.20万元,较上年同期减少37.15%。
3、盈利水平
2021年度实现利润总额为1,847.96万元,较上年同期增长52,829.16万元,增幅为103.62%;实现归母净利润1,838.49万元,较上年同期增长52,688.67万元,增幅为103.62%;主要原因是公司上年同期计提商誉等资产减值损失,本年度实现扭亏为盈导致。
(三)现金流量
1、经营活动现金流量
2021年经营活动产生的现金流量净额为-831.70万元,较上年同期减少8,575.28万元,减幅为110.74%,主要是业务增长,购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
2、投资活动现金流量
2021年投资活动产生的现金净流量净额为-9,227.78万元,较上年同期减少11,388.11万元,减幅为527.15%,主要是公司本期购买理财产品未赎回所致。
3、筹资活动现金流量
筹资活动资产生的现金流量净额6,880.09万元,较上年同期增长16,591.81万元,增幅为170.84%,主要是公司由于业务增长和在建工程投入增加,本期流动资金贷款和项目贷增加所致。
三、主要财务指标
1、盈利能力分析:
公司 2021 年销售毛利率为 20.57%,较去年同期下降 12.28 个百分点,销售净利率为 3.31%,
较上年同期增长 165.15 个百分点。
2、偿债能力分析
公司的短期偿债能力同比略有下降,流动比率2.45,较上期降低0.64;速动比率2.10,较上期降低0.48;公司存货在流动资产中的占比为14.18%,流动资产的变现能力较强。
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3、营运能力分析
公司的应收账款周转天数144天,较去年减少114天,存货周转天数85天,较上年减少55天,公司存货周转管理和应收账款周转持续改善,货款回收加快。
4、资本结构分析
公司的资产负债率28.88%,较上年末上升7.4个百分点,本期固定资产、投资性房地产及在建工程在总资产中的比例为29.07%,较上年同期上升2个百分点。
四、财务工作主要情况
1、按照国家有关财经政策法规,贯彻执行董事会相关决议,严格执行内控制度及预算管理制度,加强资金管理,创新融资模式,开展票据池等业务,防范税收风险,确保公司财务状况稳健发展,维护公司及全体股东权益。
2、加强财务管理,提高决策支持能力。开展应收账款管理及个人借支管理专项工作,财务人员深入业务一线,业财融合,提高财务工作效率与管理水平。
3、加强财务团队的梯队建设,储备和培养各层次财务人员,建立财务人员轮岗制,不断提升财务人员专业水平。
4、定期开展公司各业务板块经营分析,发现经营问题,有针对性找出问题提出解决思路,为管理层提供准确、客观的决策依据,助力公司经营发展。
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二〇二二年四月十一日