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申通快递:关于续聘公司2024年度审计机构的公告

公告日期:2024-04-25

申通快递:关于续聘公司2024年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002468                  证券简称:申通快递            公告编号:2024-024
                    申通快递股份有限公司

            关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

    申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会
议,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司 2024 年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任以往年度审计机构期间,容诚会计师事务所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司以往年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1、基本信息

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,
初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证
券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大
街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

    2、人员信息

    截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 179 人,共有注册会计师 1395 人,
其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

    3、业务规模

    容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元,其中审计业务收入
254,019.07 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

    容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务,审计收费总额 42,888.06 万
元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所审计客户中,属于公司所处交通运输、仓储和邮政业的上市公司共 7 家。

    4、诚信记录

    容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

    8 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次,3 名
从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次;27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

    3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

    5、投资者保护能力

    容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,
职业保险购买符合相关规定。

    近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

    2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视
网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健会计师事务所
(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

    (二)项目信息


    1、基本信息

    拟签字项目合伙人:罗艳,2014 年成为中国注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计业
务,2017 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过亚迪纳、欣欣饲料等上市公司及挂牌公司审计报告。

    拟签字注册会计师:杨晓龙,2020 年成为中国注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计业
务,2011 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过伯特利、安凯客车、皖仪科技等上市公司审计报告。

    拟签字注册会计师:张阳,2023 年成为中国注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计业
务,2015 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年未签署上市公司审计报告。

    项目质量控制复核合伙人:欧维义,2007 年成为中国注册会计师,2012 年开始从事上市公司
审计业务,2013 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年复核过恒立液压、君实生物、卫宁健康等多家上市公司审计报告。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

    3、独立性

    容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4、审计收费

    审计收费定价原则:根据公司的业务规模、审计范围、审计工作量以及会计师事务所提供审计服务所投入的工作人员的专业知识和工作经验等情况综合确定最终的审计费用。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)审计委员会审议意见

    公司董事会审计委员会审查容诚会计师事务所有关资格证照、诚信记录及履职情况,认为其在担任公司审计机构期间,公允合理地发表了独立审计意见,按期完成了公司各项审计工作,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司的财务状况
和经营成果,在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,因此同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构,并提交公司董事会审议。

    (二)董事会对议案审议和表决情况

    公司第六届董事会第三次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘公司
2024 年度审计机构的议案》,同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构,并同意将上述事项提交公司 2023 年度股东大会审议。

    (三)生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议
通过之日起生效。

    四、报备文件

    1、第六届董事会第三次会议决议

    2、第六届董事会审计委员会会议决议

    3、拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书,拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证书

    特此公告。

                                                          申通快递股份有限公司董事会
                                                                      2024年4月25日

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