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002429 深市 兆驰股份


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兆驰股份:关于2020年度审计机构变更拟签字注册会计师的公告

公告日期:2021-01-26

兆驰股份:关于2020年度审计机构变更拟签字注册会计师的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002429        证券简称:兆驰股份        公告编号:2021-002

                深圳市兆驰股份有限公司

    关于 2020 年度审计机构变更拟签字注册会计师的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、聘任2020年度审计机构的情况

    深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2020年度审计机构,为公司及合并报表范围内的下属公司提供2020年度财务审计服务等,该事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容请见公司于2020年4月11日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-027)、《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-034),以及于2020年5月8日披露的《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-047)。

    二、2020年度审计机构变更拟签字注册会计师的基本信息

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)的原定拟签字注册会计师1康雪艳和拟签字注册会计师2苏晓峰因工作调整,拟对人员进行变更,变更后的签字注册会计师具体情况如下:

    1、人员信息

                    姓名        苏晓峰

 拟签字注册会计师 1  从业经历  2009 年 12 月起至今,天健会计师事务所,审
                              计相关工作。


                    姓名        文小虎

 拟签字注册会计师 2              2016 年 10 月起至今,天健会计师事务所,审
                    从业经历  计相关工作。

  备注:文字加粗部分为变更后内容。

    2、执业信息

    天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员    姓名    执业资质          从业经历        证券服务业
                                                            务从业年限

                                    2009 年 12 月起至今,天

项目合伙人    苏晓峰  注册会计师  健会计师事务所,审计相    10 年

                                    关工作。

项目质量控                          1999 年 7 月起至今,天健

制复核人      罗训超  注册会计师  会计师事务所,审计相关    21 年

                                    工作。

                                    2009 年 12月起至今,天

              苏晓峰  注册会计师  健会计师事务所,审计相    10 年

                                          关工作。

拟签字注册

会计师                              2016 年 10 月起至今,天

              文小虎  注册会计师  健会计师事务所,审计相      7 年

                                    关工作。

  备注:文字加粗部分为变更后内容。

    3、诚信信息

    (1)拟签字注册会计师

      类型            2017 年度        2018 年度        2019 年度

 刑事处罚                  无              无              无

 行政处罚                  无              无              无


 行政监管措施              无              无              无

 自律监管措施              无              无              无

  备注:文字加粗部分为变更后内容。

    三、备查文件

    1、会计师事务所拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

    特此公告。

                                                深圳市兆驰股份有限公司
                                                        董事会

                                                二〇二一年一月二十六日
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