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御银股份:关于续聘2022年度审计机构的公告

公告日期:2022-04-29

御银股份:关于续聘2022年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002177      证券简称:御银股份        公告编号:2022-017号
          广州御银科技股份有限公司

        关于续聘2022年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,并提请股东大会授权管理层与其签署相关合同文件。现将有关事宜公告如下:

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一) 机构信息

    1、基本信息

  名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  类型:特殊普通合伙企业

  统一社会信用代码:91310101568093764U

  注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数

    9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

        立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,
    证券业务收入 15.65 亿元。

        2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务,审计收费  7.19 亿元,
    同行业上市公司审计客户 43 家。

        2、投资者保护能力

        截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔
    偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
        近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

      起诉(仲裁)人  被诉(被仲裁)人  诉讼(仲裁)事件  诉讼(仲裁)    诉讼(仲裁)结果

                                                                金额

          投资者      金亚科技、周旭辉、    2014年报      预计4,500万  连带责任,立信投保的职业
                            立信                                元      保险足以覆盖赔偿金额,目
                                                                          前生效判决均已履行

          投资者      保千里、东北证券、 2015年重组、2015    80万元    一审判决立信对保千里在
                      银信评估、立信等  年报、2016年报                2016年12月30日至2017年
                                                                          12月14日期间因证券虚假
                                                                          陈述行为对投资者所负债
                                                                          务的15%承担补充赔偿责

                                                                          任,立信投保的职业保险足
                                                                          以覆盖赔偿金额

        3、诚信记录

        立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、受到行政处罚1次、监督管理措施
    24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

        (二) 项目信息

        1、 基本信息

      项目            姓名    注册会计师执  开始从事上市公  开始在本所执业  开始为本公司提
                                    业时间        司审计时间          时间        供审计服务时间
项目合伙人              张宁    1995年        1996年          2012年          2019年

签字注册会计师        何慧华  2010年        2007年          2012年          2021年

质量控制复核人        王建民  1997年        2001年          2012年          2022年

    (1)项目合伙人近三年从业情况:

        姓名:张宁

            时间                            上市公司名称                                职务


    2019年            广州汽车集团股份有限公司                                项目合伙人

 2019年-2020年          索菲亚家居股份有限公司                                  项目合伙人

 2019年-2020年          广州市昊志机电股份有限公司                              项目合伙人

 2020年-2021年          广东天安新材料股份有限公司                              项目合伙人

    2021年            广州白云山医药集团股份有限公司                          项目合伙人

    2021年            广东广州日报传媒股份有限公司                            项目合伙人

 2019年-2021年          广州御银科技股份有限公司                                项目合伙人

 2020年-2021年          金发科技股份有限公司                                    项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

  姓名:何慧华

    时间                            上市公司名称                                职务

    2019年            广东新宝电器股份有限公司                              签字注册会计师

    2019年            潮州三环(集团)股份有限公司                          签字注册会计师

    2019年            广州白云电器设备股份有限公司                          签字注册会计师

    2021年            广州御银科技股份有限公司                              签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

  姓名:王建民

    时间                            上市公司名称                                职务

    2021年            广州广电计量检测股份有限公司                            项目合伙人

    2021年            广州海格通信集团股份有限公司                            项目合伙人

  2019-2021年          广州广电运通金融电子股份有限公司                        项目合伙人

  2019-2020年          青海华鼎实业股份有限公司                                项目合伙人

    2、 项目组成员独立性和诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  上述人员过去三年没有不良记录。

    3、 审计收费

    (1)审计费用定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  (2)审计费用情况

  关于2022年度审计费用,公司拟提请股东大会授权管理层根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与会计师事务所协商确定审计费用及变化情况
如下:

                                            2021年度        2022年度        增减(%)

      年报审计收费金额(万元)              100              80              -20

      内控审计收费金额(万元)                --              30              +100

  2021年度未出具内部控制审计报告,年报审计费用变化20%系根据公司业务规模协商确定。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)审计委员会履职情况

  董事会审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执行公司2021年度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会还查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司财务审计工作要求,并于2022年4月27日召开了2022年第一次审计委员会会议,同意续聘立信事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第五会议审议。

    (二)独立董事的事前认可意见和独立意见

  事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与足够能力,自受聘担任公司审计机构以来,坚持独立审计立场,高质量地完成了相关审计工作,为公司出具的审计报告均真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,立信会计师事务
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