欧克科技股份有限公司
OK Science and Technology Co., Ltd.
(江西省九江市修水县工业园芦塘项目区)
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构(主承销商)
(深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各个部分内容。招股说明书全文同时刊载于中国证监会网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
发行人声明...... 1
目录...... 2
第一节 重大事项提示...... 4
一、本次发行相关重要承诺的说明...... 4
二、本公司提请投资者关注下列风险,并请认真阅读“风险因素”一节的全部
内容...... 4
三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 6
第二节 本次发行概况...... 8
第三节 发行人基本情况...... 9
一、发行人基本资料...... 9
二、发行人历史沿革及改制重组情况...... 9
三、有关股本的情况...... 10
四、发行人主营业务的具体情况......11
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况...... 14
六、同业竞争和关联交易情况...... 18
七、董事、监事、高级管理人员有关情况...... 24
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况...... 30
九、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 30
第四节 募集资金运用...... 48
一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划...... 48
二、募集资金投资项目发展前景的分析...... 48
第五节 风险因素和其他重要事项...... 50
一、风险因素...... 50
二、其他重要事项...... 54
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 58
一、本次发行各方当事人...... 58
二、本次发行上市重要日期...... 58
第七节 备查文件...... 59
第一节 重大事项提示
一、本次发行相关重要承诺的说明
本公司提示投资者认真阅读本次发行相关主体作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施,具体承诺事项请参见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十一、发行人及其股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施”。
二、本公司提请投资者关注下列风险,并请认真阅读“风险因素”一节的全部内容
(一)行业政策、宏观经济及下游市场波动风险
公司所处专用设备制造业为众多国民经济部门提供基础生产工具,是国民经济尤其是制造业发展的基础。公司从事的生活用纸智能装备业务,是专用设备制造业的一个细分领域,对下游生活用纸企业生产自动化、智能化、绿色化有着重要的意义。国家出台了一系列行业政策,规范和促进了行业的发展。若未来国家产业政策进行调整,可能对公司的生产经营造成一定影响。同时,公司业务与宏观经济和下游市场关联度较高。我国宏观经济尽管在较长时期内保持增长态势,但不排除在经济增长过程中出现波动的可能。公司下游主要是生活用纸行业,若下游行业由于宏观经济波动或行业本身波动而表现出需求减少或增长放缓的态势,并在设备新增和更新方面减缓速度,将会减少对公司产品的需求,从而给公司的经营业绩造成不利影响。
(二)客户集中度较高的风险
凭借较强的研发实力、齐全的产品类型、优良的产品质量和高效的售后服务,公司与生活用纸行业知名龙头企业金红叶、恒安集团、中顺洁柔、维达集团等建立了友好稳定的合作关系。报告期内各期,公司对前五名客户合计销售收入分别
为 21,307.53 万元、24,507.36 万元、51,859.53 万元和 22,470.03 万元,占同期营
业收入的比例分别为 94.19%、46.34%、92.86%和 93.98%,客户集中度较高。公司客户集中度较高主要系下游行业市场分布影响所致,虽然公司已与包括上述客户在内的主要客户形成了友好稳定的合作关系,但若公司主要客户的经营情况或主要客户与公司之间合作关系出现不利变化,公司经营业绩将受到不利影响,存在客户集中度较高的风险。
(三)业绩波动风险
报告期内各期,公司营业收入分别为 22,620.83 万元、52,881.39 万元、
55,846.01 万元和 23,910.07 万元,净利润分别为 5,899.91 万元、24,669.59 万元、
22,862.58 万元和 8,418.94 万元,总体保持稳定增长。2020 年,为抗击新冠疫情,公司研发生产出了口罩机并实现销售收入 31,179.44 万元,占当期主营业务收入的 59.79%,对当期主营业务收入的增长贡献较大。公司的经营业绩受宏观环境、产业政策、下游行业发展、市场需求、市场竞争等外部因素以及公司战略的制定与执行、持续创新能力、市场开拓能力等内部因素的影响,如未来某些影响公司经营业绩的因素出现不利变化,公司将有可能出现经营业绩下滑的风险。
(四)实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人为胡坚晟、李燕梅和胡甫晟,合计持有公司 92.80%的股份,剩余 7.20%股份亦由公司实际控制人家族成员所持有。虽然公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作制度》以及《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等各项内控制度,从制度安排上可以避免实际控制人不当控制现象的发生,且自公司成立以来也未发生实际控制人损害公司和其他股东利益的情况,但实际控制人仍有可能通过行使表决权等方式对公司的经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等重大问题施加影响,从而出现影响公司经营决策的科学性和合理性,进而影响公司及其他股东权益的情形。
(五)口罩机业务存在业绩下滑的风险
2020 年新冠疫情期间,公司积极响应政府号召,研发生产抗疫物资,凭借着在智能装备领域深耕多年积累的技术经验和加工制造能力,公司在原有生活用
纸智能装备研发平台上研发生产出口罩机。2020 年公司实现口罩机收入31,179.44 万元。随着新冠疫情逐步得到控制,口罩等防疫物资的供应已经相对稳定并趋于饱和,市场对口罩机的需求也较小,2021 年公司实现口罩机收入1,920.35 万元,口罩机业务收入较上年大幅下降,口罩机业务存在业绩大幅下滑的风险。
(六)下游客户需求变化较快的风险
发行人的主要客户均为各自领域业内龙头企业,为新技术开发者、新产品引领者和新服务业态创造者。随着新技术、新产品和新服务的不断涌现,技术更迭速度加快,产品升级周期缩短,下游客户对发行人的技术研发能力、制造工艺、生产周期及产能规模均提出了更高的要求。如果发行人不能及时开展前瞻性技术研发、制造工艺改造和产能扩张,未来可能因技术水平落后、产能不足、制造工艺水平及产品更迭周期无法满足下游客户需求而面临流失客户、订单减少的风险,对发行人的经营业绩造成不利影响。
三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
发行人报告期的审计截止日为 2022 年 6 月 30 日。财务报告审计截止日至本
招股说明书摘要签署日,公司总体经营情况良好,生产经营的内外部环境未发生重大变化,境外业务未受到重大限制,公司所处行业产业政策、税收政策、行业周期、公司业务模式及竞争趋势未发生重大变化;主要客户、主要供应商、重大合同条款及执行情况等未发生重大变化;未新增发生对公司未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项、未发生重大安全事故及其他可能影响投资者判断的重大事项。
(一)2022 年 1-9 月业绩审阅情况
天健所审阅了公司 2022 年 1-9 月财务报表,包括 2022 年 9 月 30 日的资产
负债表、2022 年 1-9 月的利润表、2022 年 1-9 月的现金流量表及财务报表附注,
并出具了《审阅报告》天健审[2022]2-431 号。
经审阅,公司 2022 年 1-9 月营业收入、归属母公司股东的净利润和扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 43,243.75 万元、16,913.69 万
元和 15,194.46 万元,与 2021 年 1-9 月相比营业收入上升 2.39%,较上年同期营
业收入基本保持持平,归属母公司股东的净利润下降 9.32%,主要系 2022 年 1-9
月政府补助减少所致,扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润上升
1.59%。公司 2022 年 1-9 月非经常性损益为 1,719.23 万元,主要为计入当期损益
的政府补助,公司非经常性损益金额占公司经营利润的比例较低,对公司经营不
存在重大影响。
(二)2022 年度业绩预计情况
公司对 2022 年度的主要经营数据进行了合理预估,预计 2022 年度主要经营
业绩情况如下:
单位:万元、%
项目 2022 年度 2021 年度 变动情况
营业收入 53,045.92 至 56,461.85 55,846.01 -5.01 至 1.10
归属于母公司所有者的净利润 20,566.07 至 23,632.41 22,862.58 -10.04 至 3.37
扣除非经常性损益后归属于母 17,505.15 至 19,261.96 19,018.36 -7.96 至 1.28
公司所有者的净利润
上述有关公司业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理预估,不构成公司的盈
利预测和业绩承诺。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股(A 股)
每股面值 1.00 元
发行股数 公开发