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大亚圣象:拟续聘会计师事务所的公告

公告日期:2023-03-28

大亚圣象:拟续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000910        证券简称:大亚圣象      公告编号:2023—004
              大亚圣象家居股份有限公司

              拟续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年3月24日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计工作,同时聘请该所为公司2023年度内部控制审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准,现将具体事宜公告如下:

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

  立信 2022 年业务收入截止本公告日尚未经审计。立信 2021 年业务收入(经
审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,证券业务收入 15.65 亿元。2021
年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,同行业上市公司审计客户 4 家。

  2、投资者保护能力


  截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

 起诉(仲  被诉(被仲裁)  诉讼(仲裁)  诉讼(仲      诉讼(仲裁)结果

 裁)人        人            事件      裁)金额

          金亚科技、周旭                预计 4,500  连带责任,立信投保的职业保
 投资者                    2014 年报                险足以覆盖赔偿金额,目前生
          辉、立信                      万元      效判决均已履行。

                                                    一审判决立信对保千里在 2016
          保千里、东北证  2015 年重组、            年 12 月 30 日至 2017 年 12 月
 投资者  券、银信评估、  2015 年报、  80 万元    14 日期间因证券虚假陈述行为
          立信等          2016 年报                对投资者所负债务的 15%承担
                                                    补充赔偿责任,立信投保的职
                                                    业保险足以覆盖赔偿金额。

          新亿股份、立信                          案件已经开庭,尚未判决,立
 投资者  等              年度报告    17.43 万    信投保的职业保险足以覆盖赔
                                                    偿金额。

          柏堡龙、立信、

 投资者  国信证券、中兴  IPO 和年度报  未统计    案件尚未开庭,立信投保的职
          财光华、广东信  告                      业保险足以覆盖赔偿金额。

          达律师事务所等

 投资者  龙力生物、华英  年度报告    未统计    案件尚未开庭,立信投保的职
          证券、立信等                            业保险足以覆盖赔偿金额。

          神州长城、陈略、                        案件尚未判决,立信投保的职
 投资者  李尔龙、立信等  年度报告    未统计    业保险足以覆盖赔偿金额。

  3、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。

    (二)项目信息

  1、基本信息

                                        开始从事上                开始为本公司
    项目        姓名  注册会计师  市公司审计  开始在本所  提供审计服务
                          执业时间                  执业时间

                                          时间                      时间


                          注册会计师  开始从事上  开始在本所  开始为本公司
    项目        姓名                市公司审计                提供审计服务
                          执业时间      时间      执业时间      时间

项目合伙人      王涛    2004 年      2004 年      2012 年      2012 年

签字注册会计师  马越    2021 年      2014 年      2020 年      2021 年

质量控制复核人  何卫民  1998 年      2008 年      2012 年      2019 年

  (1)项目合伙人近三年从业情况:

  姓名:王涛

    时间                  上市公司名称                        职务

2019-2021 年    江苏长青农化股份有限公司            签字注册会计师、项目合伙人

2019 年        大亚圣象家居股份有限公司            签字注册会计师

2019 年        江苏金陵体育器材股份有限公司        签字注册会计师

2019-2021 年    南京音飞储存设备(集团)股份有限公司  质量控制复核人

2020-2021 年    江苏华灿电讯集团股份有限公司        质量控制复核人

  (2)签字注册会计师近三年从业情况:

  姓名:马越

    时间                上市公司名称                        职务

2021 年        大亚圣象家居股份有限公司                签字注册会计师

2020 年        江苏苏博特新材料股份有限公司              项目负责人

  (3)质量控制复核人近三年从业情况:

  姓名:何卫民

            时间                      上市公司名称                  职务

2019 年、2020 年            江阴市恒润重工股份有限公司          签字注册会计师

2019 年、2020 年            江苏力星通用钢球股份有限公司        签字注册会计师

2020 年                    江苏鹿得医疗电子股份有限公司        签字注册会计师

2020 年、2021 年            大亚圣象家居股份有限公司              复核合伙人

2020 年                    金浦钛业股份有限公司                  复核合伙人

2019 年、2020 年            江苏海鸥冷却塔股份有限公司            复核合伙人

2019 年、2020 年            江苏大美健康科技股份有限公司          复核合伙人

  2、项目组成员独立性和诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。


    签字注册会计师和质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到 证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交 易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

    项目合伙人王涛 2022 年 5 月受到过 1 次证监会江苏局监督管理措施。

    (三)审计收费

    1、审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工 作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    2、审计费用同比变化情况

                              2022 年          2023 年            增减%

年报审计收费金额(万元)          85              85                -

内控审计收费金额(万元)          35              35                -

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》。审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,在 查阅立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录后, 认可立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力,并且其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》, 勤勉尽责,公允合理地发表独立审计意见。同意向董事会提议续聘立信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务审计机构,同时聘请该所为公司2023 年度内部控制审计机构,聘期一年。

    2、独立董事的事前认可情况和独立意见

    独立董事事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期 货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在 担任公司 2022 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等 有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执 业准则,公允合理地发表了审计意见,
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