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*ST中迪:中迪投资关于拟续聘会计师事务所的公告

公告日期:2022-04-12

*ST中迪:中迪投资关于拟续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000609                    证券简称:*ST 中迪                    公告编号:2022-29
              北京中迪投资股份有限公司

            关于拟续聘会计师事务所的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中迪投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 11 日召开
第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意继续聘请立信会计事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计事务所”)为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构,本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    立信会计师事务所是一家具有证券期货从业资格的专业审计机构,注册会计师队伍从业经验丰富,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

    经公司 2020 年年度股东大会审议通过,聘请立信会计事务所为公司 2021
年度财务审计机构及内部控制审计机构。在整个年度财务审计、内部控制审计工作进行过程中,立信会计师事务所的计划安排合理,各项工作认真负责,符合相关法律法规的规定及本公司的各项工作要求。

    据此,公司拟聘请其为本公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机
构。公司根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与立信会计事务所根据市场行情另行协商确定 2022 年度审计费用。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1、基本信息

    立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986
BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

    截至 2021 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276
名、从业人员总数 9,697 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707 名。

    立信会计师事务所 2020 年业务收入(经审计)41.06 亿元,其中审计业务
收入 34.31 亿元,证券业务收入 13.57 亿元。上年度立信会计师事务所为 587
家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,同行业上市公司审计客户13 家。

    2、投资者保护能力

    截至 2021 年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的
职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁) 被诉(被仲裁)

                            诉讼(仲裁)事件  诉讼(仲裁)金额      诉讼(仲裁)结果

    人            人

                                                                连带责任,立信投保的职业保
            金亚科技、周

  投资者                  2014 年报            预计 4,500 万元  险足以覆盖赔偿金额,目前生
            旭辉、立信

                                                                效判决均已履行

                                                                一审判决立信对保千里在 2016
                                                                年 12 月 30 日至 2017 年 12 月
            保千里、东北

                            2015 年重组、2015                    14 日期间因证券虚假陈述行为
  投资者    证券、银信评                              80 万元

                            年报、2016 年报                      对投资者所负债务的 15%承担
            估、立信等

                                                                补充赔偿责任,立信投保的职
                                                                业保险足以覆盖赔偿金额

    3、诚信记录

    立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督
管理措施 24 次、自律监管措施和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。

    (二)项目组成员信息


  1、基本信息

                                              开始从事上市

                              注册会计师执                  开始在本所执  开始为本公司提
    项目          姓名                      公司和挂牌公

                                业时间                        业时间      供审计服务时间
                                              司审计时间

项目合伙人      张金华        2007 年          2007 年        2011 年          2022

签字注册会计师    季妍        2014 年          2008 年        2014 年          2019

质量控制复核人    田伟        2009 年          2009 年        2018 年          2022

  (1)项目合伙人近三年从业情况:

  姓名:张金华

    时间                  上市公司和挂牌公司名称                        职务

    2019 年                奥美医疗用品股份有限公司                    签字合伙人

    2019 年                利亚德光电股份有限公司                      签字合伙人

 2019 年-2020 年          北京致远互联软件股份有限公司                  签字合伙人

 2019 年-2021 年          北京宇信科技集团股份有限公司                  签字合伙人

 2019 年-2020 年          北京中科金财科技股份有限公司                  签字合伙人

 2019 年-2020 年        天津七一二通信广播股份有限公司                  签字合伙人

 2019 年-2020 年        北京北摩高科摩擦材料股份有限公司                签字合伙人

    2020 年            广东紫晶信息存储技术股份有限公司                签字合伙人

    2021 年                北京中迪投资股份有限公司                    签字合伙人

  (2)签字注册会计师近三年从业情况:

  姓名:季妍

    时间                    上市公司名称                              职务

  2019-2021            北京中迪投资股份有限公司                    签字会计师

    2021                长航凤凰股份有限公司                      签字会计师

    2021              宁夏中银绒业股份有限公司                    签字会计师

  (3)质量控制复核人近三年从业情况:

  姓名:田伟

    时间                    上市公司名称                              职务

  2019-2021          本人未直接签署上市公司年报                      合伙人


    2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    上述人员过去三年没有不良记录。

    (三)审计收费

    1、审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工 作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    2、审计费用同比变化情况

                                                                  单位:万元

                                  2021                  2022                增减%

年报审计收费金额(万元)                      90            /                    /

  内控审计收费(万元)                        30            /                    /

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、2022 年 4 月 11 日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于续
 聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意继续聘请立信会计 师事务所为本公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本项议案尚需 提交公司股东大会审议通过。

    2、公司独立董事的事前认可意见及独立董事意见:

    公司独立董事刘云平、李光金对关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控
 制审计机构的事项发表了事前认可意见:

    立信会计师事务所作为一家具备证券期货从业资格的会计师事务所,在执行 公司年度财务审计、内部控制审计期间对待工作认真负责,职业水平良好,能够 严格遵守法律法规和职业道德。据此,我们同意继续聘请该所为公司 2022 年度 财务及内部控制审计机构,并将该事项提交董事会及股东大会审议。

    公司独立董事刘云平、李光金对关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控
 制审计机构的事项发表了独立董事意见,公司独立董事认为:

    公司独立董事认为,2021 年度内,立信会计师事务所在审计期间对待工作
勤勉尽职、兢兢业业,以会计准则、财务制度以及相关法律法规为基础,良好的完成了公司的财务、内部控制审计工作。故,202
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