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000419 深市 通程控股


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通程控股:通程控股关于聘请财务审计机构的公告

公告日期:2021-04-28

通程控股:通程控股关于聘请财务审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000419          证券简称:通程控股          公告编号:2021-014

                长沙通程控股股份有限公司

      关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的
                        公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4
月 26 日召开第七届董事会第五次会议,会议以全票赞成审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》及审议《关于聘请 2021年度内控审计机构的议案》。公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。具体情况如下:

    一、基本情况

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。天健会计师事务所具有证券从业资格,且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 其多年来勤勉尽责,客观严谨,按照中国注册会计师执业准则的规定,遵守独立、客观、公正的执业准则,为公司提供会计审计工作和内控审计工作,经公司经公司审计委员会事前认可,现拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计机构。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息


      1.机构信息

  (1)事务所基本信息

  事务所名称    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  机构性质      特殊普通合伙        是否曾从事证券服务业务          是

                天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务所;1992
  历史沿革      年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙江天健会计
                师事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010
                年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一

                注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企
                业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、
  业务资质    军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司
                会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事
                务所等

 是否加入相关  否
 国际会计网络

                上年末,职业风险基金累计已计提 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔
 投资者保护能力  偿限额 1 亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环
                境下因审计失败导致的民事赔偿责任

  注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

  (2)承办本业务的分支机构基本信息

 分支机构名称    天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

  机构性质    特殊普通合伙企业分支机构  是否曾从事证券服务业务      是

  历史沿革      天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所成立于 2011 年 11 月

  业务资质    湖南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014302)

 投资者保护能力  天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一起计提
                职业风险基金、购买职业保险

  注册地址      湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼

  2.人员信息

首席合伙人          胡少先          合伙人数量                  203 人

 上年末从业人员    注册会计师                                  1,859 人

  类别及数量      签署过证券服务业务审计报告的注册会计          737 人


                      师

                      从事过证券服务业务的注册会计师            1,000 人以上

                          李剑

                                    中国注册会计师,1997 年起从事注册会计师业务,
 拟签字注册会计师 1    从业经历    至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市
                                    公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服
                                    务。

                          赵娇

                                    中国注册会计师,2008 年起从事注册会计师业务,
 拟签字注册会计师 2                至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市
                        从业经历    公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服
                                    务。

  3.业务信息

                业务总收入                                      30.6 亿元

    最近一年    审计业务收入                                    27.2 亿元

    业务信息    证券业务收入                                    18.8 亿元

                上市公司年报审计家数(含 A、B 股)                511 家

 上市公司所在行业                                  商业零售行业

 是否具有相关行业审计业务经验                            是

  4.执业信息

  天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

  项目组成员      姓名    执业资质              从业经历            证券服务业
                                                                      务从业年限

                                      1997 年起从事注册会计师业务,

 项目合伙人      李 剑    中国注册  一直从事 IPO 和上市公司审计等      24 年
                            会计师    证券服务业务,具备相应专业胜

                                      任能力。

                                      2000 年起从事注册会计师业务,

 项目质量控制            中国注册  一直从事 IPO 和上市公司审计等

 复核人        闾立华    会计师    证券服务业务,目前在事务所承    21 年
                                      担质量控制及复核工作,具备相

                                      应专业胜任能力。


                                        1997 年起从事注册会计师业务,

                  李 剑    中国注册  一直从事 IPO 和上市公司审计等    24 年

                              会计师    证券服务业务,具备相应专业胜

  拟签字注册会                        任能力。

  计师                                2008 年起从事注册会计师业务,

                  赵娇    中国注册  一直从事 IPO 和上市公司审计等    13 年

                              会计师    证券服务业务,具备相应专业胜

                                        任能力。

    5.诚信记录

    (1)天健会计师事务所

          类型              2018 年度          2019 年度          2020 年度

  刑事处罚                      无                无                无

  行政处罚                      无                无                无

  行政监管措施                  3 次              5 次              5 次

  自律监管措施                  无                无                无

    (2)拟签字注册会计师

          类型              2018 年度          2019 年度          2020 年度

  刑事处罚                      无                无                无

  行政处罚                      无                无                无

  行政监管措施                  无                无                无

  自律监管措施                  无                无                无

    6.审计收费

    2020 年度天健会计师事务所的财务审计报酬为 60 万元,内部控制审计报酬为 15
 万元。2020 年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由 双方协商确定具体报酬。

    审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综 合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、公司第七届董事会审计委员会召开专题会议,会议审查了天
健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业
过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所的

独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为保证审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,并提交公司第七届董事会第五次会议审议。

  2、独立董
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