联系客服

688368 科创 晶丰明源


首页 公告 688368:上海晶丰明源半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

688368:上海晶丰明源半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2022-02-24

688368:上海晶丰明源半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688368          证券简称:晶丰明源      公告编号:2022-007
      上海晶丰明源半导体股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示:

    拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  2、人员信息

  截至 2021 年末,立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员
总数 9,697 名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

  3、业务规模

  立信 2021 年度业务收入(未经审计)41.06 亿元,其中审计业务收入 34.31
亿元,证券业务收入 13.57 亿元。

  2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,
同行业上市公司审计客户 55 家。

  4、投资者保护能力

  截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

  起诉(仲                        诉讼(仲    诉讼(仲裁)

              被诉(被仲裁)人                                      诉讼(仲裁)结果

  裁)人                        裁)事件        金额

 投资者      金亚科技、周旭辉、  2014 年报    预计 4500 万元  连带责任,立信投保的职业保险
            立信                                            足以覆盖赔偿金额,目前生效判
                                                              决均已履行

 投资者      保千里、东北证券、  2015 年重      80 万元    一审判决立信对保千里在 2016
            银信评估、立信等  组、2015 年                  年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14
                                报、2016 年                  日期间因证券虚假陈述行为对投
                                    报                      资者所负债务的 15%承担补充赔
                                                              偿责任,立信投保的职业保险足
                                                              以覆盖赔偿金额

  5、独立性和诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。

    (二)项目成员信息

  1、人员信息

                              注册会计师执  开始从事上市    开始在本所  开始为本公司提
      项目          姓名

                                业时间      公司审计时间    执业时间    供审计服务时间

 项目合伙人      王一芳        1996 年        1994 年        2002 年        2021 年

 签字注册会计师  谢嘉          2014 年        2008 年        2008 年        2021 年

 质量控制复核人  王斌          2002 年        2000 年        2002 年        2019 年

  (1)项目合伙人近三年从业情况:

  姓名:王一芳

              时间                          上市公司名称                    职务

 2020 年度、2021 年度            江苏恩华药业股份有限公司            项目合伙人

 2019 年度、2020 年度、2021 年度  上海移为通信技术股份有限公司        项目合伙人

 2019 年度、2020 年度、2021 年度  恒玄科技(上海)股份有限公司        项目合伙人

 2019 年度、2020 年度、2021 年度  北京神州泰岳软件股份有限公司        项目合伙人

 2021 年度                        宁波杉杉股份有限公司                项目合伙人

 2021 年度                        上海安路信息科技股份有限公司        项目合伙人


              时间                          上市公司名称                    职务

 2021 年度                        山西仟源医药集团股份有限公司        项目合伙人

 2021 年度                        上海晶丰明源半导体股份有限公司      项目合伙人

 2019 年度、2020 年度            江苏卓胜微电子股份有限公司          项目合伙人

 2019 年度                        上海领灿投资咨询股份有限公司        项目合伙人

 2019 年度                        中持水务股份有限公司                项目合伙人

 2019 年度                        每日科技(上海)股份有限公司          项目合伙人

 2019 年度                        上海第一医药股份有限公司            项目合伙人

  (2)签字注册会计师近三年从业情况:

  姓名:谢嘉

              时间                          上市公司名称                    职务

 2021 年度                        上海晶丰明源半导体股份有限公司        签字会计师

  (3)质量控制复核人近三年从业情况:

  姓名:王斌

            时间                            上市公司名称                    职务

 2020 年度                      江西国光商业连锁股份有限公司            项目合伙人

 2020 年度                      上海数据港股份有限公司                  项目合伙人

 2020 年度                      卓郎智能技术股份有限公司                项目合伙人

 2019 年度、2020 年度            上海剑桥科技股份有限公司                项目合伙人

 2019 年度                      大众交通(集团)股份有限公司            项目合伙人

 2019 年度                      上海隧道工程股份有限公司                项目合伙人

 2019 年度                      江西煌上煌集团股份有限公司              项目合伙人

  2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  上述人员过去三年没有不良记录。

    (三)审计收费

  1、审计费用定价原则

  2021 年度立信对公司财务审计费用为 60 万元,对公司的内部控制审计费用
为 20 万元,合计 80 万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及
投入的工作时间等因素定价。

  2、审计费用同比变化情况

              项目              2021 年                        2022 年

  年报审计收费金额(万元)          60    公司提请股东大会授权董事会根据立信 2022 年度具体
                                          审计工作开展情况及市场价格水平,确定 2022 年度会
  内控审计收费金额(万元)          20    计审计费用和内控审计费用。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    (一)审计委员会意见

  审计委员会同意聘任立信作为公司 2022 年度审计机构,认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验,在以往审计工作中勤勉尽责,认真履行审计职责,客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果。截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。因此,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。

    (二)独立董事事前认可及独立意见

  独立董事对公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可意见,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券相关业务资格的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

  独立董事独立意见如下:

  独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供 2021 年财务报告及内部控制审计服务中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,续
聘该所可以保证公司审计工作的稳定性和延续
[点击查看PDF原文]