证券代码:688353 证券简称:华盛锂电 公告编号:2023-003
江苏华盛锂电材料股份有限公司
2022 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。
一、2022 年度主要财务数据和指标
单位:人民币元
增减变动幅度
项目 本报告期 上年同期
(%)
营业总收入 861,970,904.29 1,013,725,132.81 -14.97
营业利润 300,967,199.39 485,384,635.64 -37.99
利润总额 300,722,454.74 487,803,918.56 -38.35
归属于母公司所有者的
净利润 260,073,098.56 420,433,653.84 -38.14
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 243,220,214.36 416,779,888.06 -41.64
利润
基本每股收益(元) 2.78 5.13 -45.81
加权平均净资产收益率 22.30% 51.40% 减少 29.10 个
百分点
增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
(%)
总 资 产 4,538,697,780.27 1,549,129,659.04 192.98
归属于母公司的所有者
3,871,292,762.93 1,028,233,430.36 276.50
权益
股 本 110,000,000.00 82,000,000.00 34.15
归属于母公司所有者的
35.19 12.54 180.62
每股净资产(元)
注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2022 年年度报告为准。
3.以上数据如有尾差,为四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期内,公司实现营业总收入 86,197.09 万元,较上年同期下降 14.97%;
实现归属于母公司所有者的净利润 26,007.31 万元,较上年同期下降 38.14%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 24,322.02 万元,较上年同期下降 41.64%。报告期末,公司的总资产为 453,869.78 万元,同比增长 192.98%;公司归属于母公司的所有者权益为 387,129.28 万元,同比增长 276.50%。
2、报告期内,宏观经济波动、疫情反复等多方面不确定因素使得公司在产能扩建、产品交付等方面受到了不同程度的影响,导致公司营业收入和净利润出现一定波动。
3、报告期内,公司积极开拓市场,产品销售数量稳步增长,但随着行业内电解液添加剂新增产能的逐步释放,市场逐步出现供大于求的状况,添加剂销售
价格同比下滑较多。同时,公司募投项目尚在建设中,产能未完全释放,导致公司产品的市场占有率下降,对公司 2022 年度整体经营情况造成一定影响。
4、报告期内,公司积极推进各建设项目进度,随着募投项目和控股子公司浙江盛美锂电材料有限公司“年产 3,000 吨双氟磺酰亚胺锂项目”第一期项目的推进,公司员工总数同比增加 50%左右,职工薪酬支出显著增加,对 2022 年度净利润影响较大。
(二)增减变动幅度达 30%以上的项目及其变动的主要原因
1、报告期内营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比分别减少37.99%、38.35%、38.14%、41.64%、45.81%,主要原因系 2021 年度添加剂产品处于供不应求的状态,销售价格较高,而 2022 年度随着行业内新增产能释放,添加剂产品呈现供过于求的状态,销售价格出现较大幅度的下降。
2、报告期末公司总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产分别较报告期初增长 192.98%、276.50%、180.62%,主要原因系报告期内公司在科创板首次公开发行股票募集资金到位,公司各项资产规模相应增长。
3、报告期末公司股本较报告期初增长 34.15%,主要原因系公司 2022 年 7
月 13 日在科创板上市公开发行股票 2,800.00 万股。
三、风险提示
本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2022 年年度报告为准。公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日