联系客服

688095 科创 福昕软件


首页 公告 福昕软件:福建福昕软件开发股份有限公司2023年度业绩快报公告

福昕软件:福建福昕软件开发股份有限公司2023年度业绩快报公告

公告日期:2024-02-26

福昕软件:福建福昕软件开发股份有限公司2023年度业绩快报公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688095        证券简称:福昕软件        公告编号:2024-005
          福建福昕软件开发股份有限公司

              2023 年度业绩快报公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:

  本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

    一、2023 年度主要财务数据和指标

                                                                  单位:万元

          项目                本报告期      上年同期    增减变动幅度(%)

        营业总收入                61,221.69      57,987.64                5.58

        营业利润                -14,578.32        -2,288.44            -537.04

        利润总额                -10,598.93        -296.82            -3,470.83

 归属于母公司所有者的净利润        -9,910.30        -174.39            -5,582.84

 归属于母公司所有者的扣除非        -19,007.15        -7,800.48            -143.67
    经常性损益的净利润

    基本每股收益(元)              -1.1187        -0.0196            -5,607.65

  加权平均净资产收益率              -3.81%        -0.06%  减少 3.75 个百分点

          项目              本报告期末      本报告期初  增减变动幅度(%)

          总资产                  300,361.23      304,428.78              -1.34

 归属于母公司的所有者权益        255,182.16      265,834.88              -4.01

          股本                    9,148.95        6,620.23              38.20

 归属于母公司所有者的每股净            27.89          40.15              -30.54
        资产(元)

  注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

  2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终数据以公司 2023 年年度报告为准。


  3、以上数据及指标如有尾差,为四舍五入所致。

    二、经营业绩和财务状况情况说明

  (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

  1、2023 年度经营情况及主要影响因素

  报告期内,公司实现营业总收入 61,221.69 万元,同比增长 5.58%,剔除外
币汇率波动对收入的影响 4.67%后,同比增长约 0.91%。营业收入变动的主要原因如下:

  (1)订阅转型方面

  ①在产品上,公司完成对核心产品线 PDF Editor 的打包与升级,发布了集桌
面端、移动端和云端三端一体化,并结合电子签名、AI 助手等云服务功能的新
产品线 PDF Editor Suite 及 PDF Editor Suite Pro,推动产品的云化转型,同时通
过全家桶模式带动订阅转型。②在销售上,订阅转型营销规划稳中有序逐渐落地:转型初期以新客开拓为主,中期加强引导采购维护升级服务的永久授权客户转换订阅,后期持续引导存量的永久授权客户进行订阅转型。

  多措并举下,报告期内,公司预计实现 ARR(年度经常性收入)约 2.49 亿
元,较上年期末增长约 80%;预计实现年度订阅收入占营业收入比例约 35%,较上年同期的订阅收入占比提升约 14 个百分点,2023 年第四季度单季度订阅收入占比提升至约 40%。

  (2)渠道转型方面

  报告期内,公司在成熟渠道的编辑器销量渗透率持续提升,渠道建设稳步推进,来自渠道的收入占营业收入比例约 35%,较上年同期的渠道收入占比提升约6 个百分点。

  综上,报告期内公司的双转型战略取得了预期进展,但基于公司仍处于深化加速订阅转型过程中,因此,报告期内公司表观收入增速依然放缓。

  2、2023 年度财务状况及主要影响因素

  报告期内,归属于母公司所有者的净利润-9,910.30 万元,同比减少
5582.84%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-19,007.15 万元,同比减少 143.67%,其下降的主要原因为:

  (1)基于对行业发展的信心,公司强化管理团队建设,并持续加大了研发和营销网络布局的投入,员工规模及薪酬费用有一定的增长,导致公司管理费用、研发费用和销售费用增加,其中,研发人员的投入方向主要为电子签名、智能文档、工程图纸等 PDF 与相关行业应用相结合的新业务领域,而新业务领域仍在研发期,尚未产生规模性收入。转型期表观收入增速的放缓以及新业务投入的增加,导致公司本年度主营业务亏损较上年度有所增加。

  (2)联营企业业绩波动的影响:报告期内,公司的部分联营企业受市场影响,业绩出现暂时性下滑,导致公司相应确认了投资损失约 0.4 亿元。

  (3)收购的影响:公司于 2021 年收购的 AccountSight 公司在报告期内虽取
得了较好的业绩增长,但仍未达到业绩承诺,公司无需支付当期的或有对价,故冲减该部分或有对价计入营业外收入;同时公司对商誉计提了资产减值损失。该事项对净利润的影响较小,但减少了营业利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 0.4 亿元。

  (二)主要财务数据增减变动幅度达 30%以上的主要原因

  报告期内,公司营业利润同比减少 537.04%、利润总额同比减少 3470.83%、归属于母公司所有者的净利润同比减少 5582.84%、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少 143.67%、基本每股收益同比减少 5607.65%,主要原因为报告期内公司持续增加经营投入、联营企业业绩波动以及收购事项等带来的影响。

  本报告期末股本较本报告期初增加 38.20%,主要原因为报告期内公司实施了 2022 年年度权益分派,以当时的总股本 66,202,302 股,扣除公司回购专用证券账户中的股份数 2,984,246 后的股本数 63,218,056 股为基数,以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 25,287,222 股。公司的总股本由 6,620.23
万元变更为 9,148.95 万元。

  本报告期末归属于母公司所有者的每股净资产较本报告期初下降 30.54%,主要原因是公司于报告期内经营亏损、现金分红等导致所有者权益下降。同时,报告期内公司还进行了资本公积转增股本,导致股数增加,因此,归属于母公司所有者的每股净资产较本报告期初有所下降。

    三、风险提示

  本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        福建福昕软件开发股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 2 月 26 日
[点击查看PDF原文]