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必得科技:江苏必得科技股份有限公司2022年度财务决算报告

公告日期:2023-04-29

必得科技:江苏必得科技股份有限公司2022年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

                江苏必得科技股份有限公司

                  2022 年度财务决算报告

  公司编制了《江苏必得科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》,现汇报如下:

  2022 年公司面对经济下行的影响及激烈的竞争,公司上下紧密围绕工作大局,奋勇攻坚,勤勉尽责,强化经营管理,确保产品品质,提升服务质量,确保了各项工作稳步推进。

    一、主要指标完成情况

  截止 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 114,490.71 万元,比上期期末增长
2.64%,归属于母公司股东的净资产 97,136.78 万元,比上期期末增长 0.4%;本报告期实现营业收入 22,954.30 万元,比上年同期下降 23.66%,归属于母公司股东的净利润 4,705.68 万元,比上年同期下降 44.33%。

  (一)收入成本指标

  公司营业收入较上年同期减少 23.66%,营业成本较上年同期减少 20.18%主要系产品交付量减少所致。公司主营业务的收入、成本分析如下:

  1、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

                                            单位:万元  币种:人民币

主营业务分行业情况

                              毛利率 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比
分行业    营业收入  营业成本  (%)  比 上 年 增 比 上 年 增 上年增减
                                      减(%)    减(%)    (%)

轨道交通 22,867.1  10,774.3  52.88    -23.34    -19.04 减少2.51
设备          0        0                                  个百分点

主营业务分产品情况

                              毛利率 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比
分产品    营业收入  营业成本  (%)  比 上 年 增 比 上 年 增 上年增减
                                      减(%)    减(%)    (%)

城轨车辆 15,399.3  7,106.57  53.85    -10.69      0.43 减少5.11
配套产品          8                                          个百分点

动车组车                                                  减少1.68
辆配套产 5,364.14  2,642.29  50.74    -48.38    -46.55  个百分点


其他      2,103.58  1,025.44  51.25      -4.30    -20.41 增加9.86

                                                            个百分点

主营业务分地区情况

                              毛利率 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比
分地区    营业收入  营业成本  (%)  比 上 年 增 比 上 年 增 上年增减
                                      减(%)    减(%)    (%)

                                                            减    少
东北      1,946.31  1,488.02  23.55    -60.30    -51.45 13.93 个
                                                            百分点

华北      8,401.43  3,883.24  53.78      28.12      10.25 增加7.49
                                                            个百分点

华东      10,206.6  4,289.65  57.97    -35.04    -20.75 减少7.58
                  3                                        个百分点

境内其他 2,312.74  1,113.40  51.86    -20.63    -24.69 增加2.60
地区                                                        个百分点

境外              0        0      0      -100          0 减 少100
                                                            个百分点

主营业务分销售模式情况

                              毛利率 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比
销售模式  营业收入  营业成本  (%)  比 上 年 增 比 上 年 增 上年增减
                                      减(%)    减(%)    (%)

          21,464.9  10,333.5                                减  少
直销          5        5      51.86    -28.05    -22.36 3.53个百
                                                              分点

                                                            增  加
经销      1,402.15  440.75  68.57    100.00    100.00  68.57 个
                                                              百分点

  2、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

  (1)毛利率略有下降:主要由于销售产品结构的影响,本期低毛利率产品销售比重增加;

  (2)公司城轨车辆配套产品业务的营业收入较上年同期减少 10.69%,主要系本期城轨产品交付量减少所致。

  (3)公司动车组车辆配套产品业务的营业收入较上年同期减少 47.37%,主要系本期动车产品交付量减少所致。

  3、主营业务成本构成情况:

                                            单位:万元  币种:人民币

                            分行业情况

        成本构            本期占  上年同期  上年同  本期金额  情
分行业  成项目  本期金额  总成本    金额    期占总  较上年同  况
                            比例              成本比  期变动比  说

                            (%)              例(%)    例(%)    明

轨道交 成本总 10,774.30    100 13,308.55      100    -19.04    -
通设备 额

                            分产品情况

                          本期占            上年同  本期金额  情
分产品  成本构  本期金额  总成本  上年同期  期占总  较上年同  况
        成项目              比例    金额    成本比  期变动比  说
                            (%)              例(%)    例(%)    明

主营产 直接材  10,924.05  81.82 10,699.12    79.38      2.11

品    料

主营产 直接人  1,257.74    9.42  1,556.65    11.55    -19.21

品    工

主营产 制造费  1,169.16    8.76  1,222.78    9.07    -4.39

品    用

  4、成本分析其他情况说明

  报告期成本项目构成与上年同期相比基本稳定,无重大变化。

  (二)主要费用指标

  项目          本期金额(万元)  上年同期金额(万 变动比例(%)
                                  元)

  销售费用                1,200.70          1,154.53            4.00

  管理费用                3,824.45          3,702.75            3.29

  研发费用                2,259.56          2,290.27          -1.34

  财务费用                -848.32        -1,199.30          -29.27

  财务费用变动原因说明:主要系募投项目推进,募集资金减少,银行存款利息收入减少。

  (三)主要会计数据及财务指标

    (一) 主要会计数据

                                            单位:万元币种:人民币

    主要会计数据        2022年    2021年    本期比上年    2020年
                                            同期增减(%)

营业收入              22,954.30 30,070.24      -23.66  34,749.96

归属于上市公司股东的  4,705.68  8,452.61      -44.33  10,449.78
净利润

归属于上市公司股东的  4,048.52  8,410.91      -51.87    9,912.39
扣除非经常性损益的净
利润

经营活动产生的现金流  2,310.30 10,100.80      -77.13    5,469.47
量净额

                      2022年末  2021年末  本期末比上  2020年末
                                              年同期末增


                                              减(%)

归属于上市公司股东的  97,136.78 96,751.09          0.4  53,427.87
净资产

总资产                114,490.7 111,543.8        2.64  63,273.11
      
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