证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2022-012
浙江西大门新材料股份有限公司
关于续聘公司2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)。
浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
(1)事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人 注册会计师 1,901 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
2020 年业务收 业务收入总额 30.6 亿元
入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
审计收费总额 5.7 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、
2020 年上市公 热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交
司(含 A、B 股) 涉及主要行业 通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐
审计情况 业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共
设施管理业,科学研究和技术服务业,农、
林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教
育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395 家
2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿
元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14
次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三
年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措
施。
(二)项目信息
1.基本信息
何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市公司审计报告情
项目组成员 姓名 为注册 从事上市 始在本 本公司提供 况
会计师 公司审计 所执业 审计服务
2021 年度签署江山欧派、浙江医药、莎
项目合伙人 严善明 1999年 1999 年 1999年 2022 年 普爱思 2020 年度审计报告;2020 年度签
署开山股份、莎普爱思、杭州解百 2019
年度审计报告;2019 年度签署开山股份、
景兴纸业、莎普爱思、杭州解百 2018 年
度审计报告;
2021 年度签署江山欧派、浙江医药、莎
普爱思 2020 年度审计报告;2020 年度签
严善明 1999年 1999 年 1999年 2022 年 署开山股份、莎普爱思、杭州解百 2019
年度审计报告;2019 年度签署开山股份、
本期签字会 景兴纸业、莎普爱思、杭州解百 2018 年
计师 度审计报告;
2021 年度签署江山欧派、莎普爱思、西
修鸿儒 2016年 2014 年 2016年 2020 年 大门 2020 年度审计报告; 2020 年度签
署江山欧派、莎普爱思 2019 年度审计报
告。
2021 年,签署苏垦农发、国药现代、苏
美达、瑞斯康达、中电电机、宝兰德、
沃顿科技 2020 年审计报告;复核申科股
份、浙江富润、西大门、戴维医疗 2020
质量控制复 年审计报告;2020 年,签署苏垦农发、
核人 刘绍秋 1998 年 2000 年 2010 年 2020 年 国药现代、苏美达、瑞斯康达、中电电
机、宝兰德 2019 年审计报告;复核申科
股份、浙江富润 2019 年审计报告;2019
年,签署苏垦农发、国药现代、苏美达
2018 年度审计报告;复核华翔股份、赣
能股份 2018 年审计报告;
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
2021年度审计费用为80万元,其中财务审计费用70万元、内控审计费用10
万元。本次收费系按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工
作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、
二、拟续聘会计师事务所履行的程序