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嘉友国际:关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2024-04-18

嘉友国际:关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603871        证券简称:嘉友国际        公告编号:2024-021
            嘉友国际物流股份有限公司

              续聘会计师事务所公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

     拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  嘉友国际物流股份有限公司(简称“公司”)于2024年4月17日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构,具体情况如下:

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。

  立信 2023 年业务收入 50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业
务收入 17.65 亿元,上市公司审计收费 8.32 亿元。

  2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计
客户 11 家。

  2、投资者保护能力

  截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

  起诉(仲                      诉讼(仲裁)    诉讼(仲

              被诉(被仲裁)人                                      诉讼(仲裁)结果

  裁)人                            事件        裁)金额

                                                尚余 1,000  连带责任,立信投保的职业保险足
            金亚科技、周旭

  投资者                      2014 年报      多万,在诉  以覆盖赔偿金额,目前生效判决均
            辉、立信

                                                讼过程中    已履行

                                                            一审判决立信对保千里在 2016 年
                                                            12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期
            保千里、东北证    2015 年重组、

                                                            间因证券虚假陈述行为对投资者所
  投资者    券、银信评估、立  2015 年报、    80 万元

                                                            负债务的 15%承担补充赔偿责任,
            信等              2016 年报

                                                            立信投保的职业保险 12.5 亿元足
                                                            以覆盖赔偿金额

  3、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29
次、自律监管措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。

  (二)项目信息

  1、基本信息

                      注册会计师  开始从事上市  开始在本所  开始为公司提供
    项目      姓名

                      执业时间  公司审计时间  执业时间    审计服务时间

 项目合伙人  田伟    2009年7月  2009 年 7 月    2018年12月  2024 年 4 月

 签字注册会          2000 年 11

            张金海              2003 年 2 月    2012 年 9 月  2021 年 10 月

 计师                月

 项目质量控          2002 年 11

            许来正              2004 年 1 月    2016年12月  2021 年 10 月

 制复核人            月

(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:田伟

 时间                上市公司名称                      职务

2021 年        北京中迪投资股份有限公司            质量控制复核人

2021 年        宁夏中银绒业股份有限公司            质量控制复核人

2022 年          长航凤凰股份有限公司              质量控制复核人

2022 年        北京盛通印刷股份有限公司            质量控制复核人

2023 年      华润化学材料科技股份有限公司            项目合伙人

2023 年          华润微电子有限公司              签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:张金海

  时间                    上市公司名称                    职务

 2021 年度            中国航发动力股份有限公司          签字注册会计师

 2021 年度            广联达科技股份有限公司          签字注册会计师

 2021 年度            嘉友国际物流股份有限公司          签字注册会计师

 2022 年度            嘉友国际物流股份有限公司          签字注册会计师

 2022 年度            中国航发动力股份有限公司          签字注册会计师

 2023 年度            嘉友国际物流股份有限公司          签字注册会计师

 2023 年度            中国航发动力股份有限公司          签字注册会计师

(3)项目质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:许来正

  时间                    上市公司名称                    职务

 2021 年度            嘉友国际物流股份有限公司            复核合伙人

 2022 年度            嘉友国际物流股份有限公司            复核合伙人

 2022 年度            中建环能科技股份有限公司            复核合伙人

 2023 年度            中建西部建设股份有限公司            复核合伙人

 2023 年度            嘉友国际物流股份有限公司            复核合伙人

2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均不存在因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  立信及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费

  2023 年度审计费用为 120 万元(其中财务报告审计费用 90 万元,内部控制
审计费用 30 万元),较 2022 年度增加 20 万元。审计费用增加的原因是由于公司
业务规模逐渐扩大,审计范围增加。

  2024 年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层与会计师事务所协商确定最终的审计收费,预计和 2023 年度不会产生较大差异。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一)审计委员会审议意见

  2024 年 4 月 17 日,公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关
于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意将该议案提交董事会审议。

  审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽的职责,具备专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司审计工作的需求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。

  (二)董事会的审议和表决情况

  2024 年 4 月 17 日,公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十
六次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,本议案需提交股东大会审议。

  (三)生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。


    嘉友国际物流股份有限公司董事会
            2024 年 4 月 18 日

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