证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2023-004
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于审计机构变更项目质量复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 10 月
28 日召开第四届董事会第三十一会议、2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临
时股东大会,审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)为公司2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于上海证券交易所发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-051)。
近日,公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于“变更项目质量复核人”的通知,现将具体情况公告如下:
一、本次变更项目质量复核人的基本情况
容诚事务所作为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构,原指派黄珍妮为项目质量复核人,因容诚事务所内部工作调整,指派郭晓鹏接替黄珍妮作为项目质量复核人,负责公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审计项目质量复核工作。
二、本次变更后项目质量复核人的信息
项目质量复核人:郭晓鹏,1999 年 7 月开始从事审计工作,2002 年成为中
国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2010 年 10 月开始从事项目质量复核,2020 年 1 月开始在容诚会计师事务所执业。近三年复核过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人郭晓鹏近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分,不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更项目质量复核人对公司的影响
本次变更项目质量复核人系审计机构内部工作调整,且相关工作安排已有序交接,不会对公司 2022 年度审计工作造成不利影响。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二三年三月九日