关于志邦家居股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:志邦家居股份有限公司
审计单位:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:0551-67186564
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2022]006198 号
错误!未找到引用源。全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了错误!未找到引用源。(以下简称错误!未找到引用源。)2021 年度财务报表,包括
2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及
母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 4 月 26 日签发了大华审字
[2022] 008140 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定,就错误!未找到引用源。编制的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是错误!未找到引用源。管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我
们审计错误!未找到引用源。2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对错误!未找到引用源。实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解错误!未找到引用源。2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:错误!未找到引用源。2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
吴 琳
中国·北京 中国注册会计师:
王海涛
二〇二二年四月二十六日
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
2021 年度 2021 年度
资金占用方 占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 占用资金 2021 年度 2021 年期 占用形
非经营性资金占用 名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 成原因 占用性质
系 目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
资金往来方 往来方与上市 上市公司核 2021 年期 往来累计 往来资金 2021 年度 2021 年期 往来形
其他关联资金往来 名称 公司的关系 算的会计科 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 成原因 往来性质
目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
合肥志邦家居 控股子公司 其他应收款 2,601.93 29,228.81 31,830.73 与上市
有限公司 公司之 经营性往
大股东及其附属企 间的资 来
业 金往来
合肥志邦木业 控股子公司 其他应收款 1,101.87 7,217.51 7,868.82 450.56 与上市 经营性往
有限公司 公司之 来
间的资