联系客服

603786 沪市 科博达


首页 公告 科博达:科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

科博达:科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2024-04-20

科博达:科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603786        证券简称:科博达        公告编号:2024-018
            科博达技术股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

  科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召开第三
届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下:

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所,于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

    2、人员信息

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2023 年末合伙人人数为 65 人,注册会计师共 351 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。


    3、业务规模

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2023 年)经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元,审计业务收入为人民币 45,825.20 万元,证券业务收入为人民币 15,981.91 万元。

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2023 年)上市公司审计客户数量 70 家,审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业,水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 3 家。

    4、投资者保护能力

  按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

  山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

  因雅博科技虚假陈述,江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所(特殊普通合伙)对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带责任。截至 2023 年 12月 31 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)尚未实际承担连带责任。

  宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

  因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带责任,宁波市中级人民法院在最新 1 案中判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带赔偿责
任。截至 2023 年 12 月 31 日,涉及众华会计师事务所(特殊普通合伙)的赔偿
已履行完毕。

  上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案。

  因富控互动虚假陈述,截至 2023 年 12 月 31 日,有 3 名原告起诉富控互动
及相关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。上海金融法院已就其中 1 案作出一审判决,以该案原告不符合索赔条件为由,驳回其全部诉讼请求。


  浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

  因尤夫股份虚假陈述,截至 2023 年 12 月 31 日,有 1 名原告起诉尤夫股份
及相关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

  甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

  因刚泰控股虚假陈述,截至 2023 年 12 月 31 日,有 158 名原告起诉刚泰控
股时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

    5、独立性和诚信记录

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 4 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22 名从业人员近三年因执业行为
受到行政处罚 1 次(涉及 2 人)和监督管理措施 12 次(涉及 20 人),未有从业
人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

    (二)项目成员信息

    1、人员信息:

  (1)项目合伙人:张晶娃

  执业资质:中国注册会计师

  从业经历:2009 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2003年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业。2021 年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署 3 家上市公司审计报告。

  (2)签字注册会计师:姚丽珍

  执业资质:中国注册会计师

  从业经历: 2012 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计,2012
年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业。2023 年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署 1 家上市公司审计报告。

  (3)质量控制复核人:卞文漪

  执业资质:中国注册会计师

  从业经历: 1996 年成为注册会计师,1995 年开始从事上市公司审计,1994
年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年复核 3 家上市公司审计报告。


    2、相关人员独立性和诚信记录情况:

  签字注册会计师张晶娃、姚丽珍,质量控制复核人卞文漪符合独立性要求,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

    (三)审计收费

  1、审计费用定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  2、审计费用同比变化情况

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的 2023 年度审计服务报酬为人民币 145 万元(不含税)。公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度年报审计及内控审计服务,预计费用 140 万元(不含税)。具体如下:

                                                          单位:万元

                  服务项目                    2023 年度  2024 年度

 财务报告审计                                          110      110

 内控审计                                              25        25

 控股股东及其他关联人员资金占用情况的专项说明            5        5

 募集资金存放与使用情况的鉴证报告                        5        0

 合计                                                  145      140

    注:截至 2023 年 12 月 31 日,公司首发募投项目均已实施完毕并结项,因此 2024 年
    度无需出具《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会意见

    审计委员会认为:众华所具备证券、期货相关业务审计资格,具有丰富的执业经验,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求;众华所已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力;众华所及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会认为众华所能够满足公司未来审计工作的需求,建议续聘众华所为公司 2024 年度审计机构。

  (二)董事会意见


  公司第三届董事会第五次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘众华所为公司 2024 年度审计机构。

  (三)生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

  1、公司第三届董事会第六次会议决议

  2、公司第三届监事会第六次会议决议

  3、审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见

  4、众华所关于其基本情况的说明

  特此公告。

                                        科博达技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日
[点击查看PDF原文]