隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东重整进展暨相关风险提示的公告
本公司控股股东隆鑫控股保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,
没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示:
2022 年 11 月 21 日,法院裁定批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合
并重整计划》(以下简称“《重整计划》”),隆鑫集团有限公司等十三家公司(以
下简称“隆鑫系十三家”或“重整主体”)实质合并重整程序已转入执行阶段。
根据《重整计划》,重整主体应在自法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内,将
对债权人完成现金部分的清偿,并自法院裁定批准后 12 个月内将完成《重整计
划》。
2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 21 日期间,隆鑫系十三家企业重整管理人账户
未收到重整投资人支付的投资款项,即截至目前,尚未收到合伙人基金投资款。
2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 21 日期间,未新增现金债权清偿,即截至 2023
年 9 月 21 日,重整主体未能按照《重整计划》约定完成全部 9,842,631,672.19
元现金债权的清偿,现金债权已清偿金额仍为 1,632,575,397.68 元,占现金清
偿债权总额的 16.59%。
截至本公告披露日,由合伙人基金牵头组建的“鑫隆鑫投资”、“欣隆鑫实业”已
完成注册登记,实际出资金额仍为 0 元;“欣隆鑫智造”仍未完成注册登记。三
家公司的资金到位进度不达预期。鉴于“鑫隆鑫投资”的出资人以及各出资人的
权益仍存在发生变化的可能性,目前仍不能确定公司未来的实际控制人情况。 截至本公告披露日,隆鑫控股持有的隆鑫通用股权尚未进行交割,公司控股股东
仍为隆鑫控股有限公司,公司实际控制人仍为涂建华先生。
公司控股股东破产重整进展不达预期,虽然《重整计划》仍在执行期内,但能否
按照法院裁定的 12 个月内实施完成存在较大不确定性。如未能在重整计划执行
期内(2023 年 11 月 21 日前)完成债务清偿,执行期限则存在延长的可能性。《重
整计划》是否发生期限延长等变更情况,将在执行期届满前经法院裁定后方可进
行确定。
《重整计划》虽然存在经法院确认后延长执行期的可能性,但亦存在延长执行期
后不能实施完成的风险;若《重整计划》未能在 12 个月内实施完成或在延长执
行期后(如有)仍未完成,则控股股东存在被宣告破产的风险。
控股股东的破产重整是否成功存在较大不确定性,敬请广大投资者理性投资,注
意风险。
一、控股股东重整事项概述
2022 年 1 月 30 日,重庆市第五中级人民法院作出“(2021)渝 05 破申 665 号-677
号”民事裁定,裁定受理隆鑫系十三家公司破产重整申请。2022 年 2 月 7 日,法院
指定北京市隆安律师事务所、北京大成(上海)律师事务所担任隆鑫集团有限公司等
十三家公司管理人。2022 年 3 月 16 日,重庆五中院作出“(2022)渝 05 破 76 号-88
号”民事裁定,裁定对隆鑫系十三家公司进行实质合并重整。
2022 年 11 月 21 日,重庆市第五中级人民法院作出“(2022)渝 05 破 76 号之四
号”裁定,批准隆鑫系十三家公司实质合并重整计划,并终止隆鑫系十三家公司实质合并重整程序。
2023 年 6 月 21 日,中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司(以下简称
“合伙人基金”)牵头组建了重整出资平台重庆鑫隆鑫私募股权投资基金合伙企业(有
限合伙)(以下简称“鑫隆鑫投资”);2023 年 7 月 4 日,合伙人基金(0.1%)与“鑫
隆鑫投资”(99.9%)作为投资人共同设立了重庆欣隆鑫实业有限公司(以下简称“欣隆鑫实业”)。“鑫隆鑫投资”及“欣隆鑫实业”均为公司未来的间接控股股东。此后,将由“欣隆鑫实业”全资成立隆鑫通用 29.99%股权对应的资产接收平台“欣隆鑫智造”(暂定名,目前尚未设立完成)。如重整顺利执行,“欣隆鑫智造”将成为公司新控股股东。
截至2023年6月28日,重整主体已完成职工债权清偿,以及对债权金额在 50 万元(含本数)以内的普通债权人进行了部分现金清偿。同时,重整主体收到联合投资人重庆发展投资有限公司(以下简称“重庆发展”)投资款 162,800.00 万元,已全部用于偿还相应的有财产担保债权人,并完成对应重庆农村商业银行股份有限公司股票
的交割。
截至 2023 年 8 月 21 日,隆鑫系十三家企业重整管理人账户累计收到联合投资人
重庆发展支付的投资款人民币 16.28 亿元,该金额不包含合伙人基金支付的保证金人民币 5 亿元(该保证金用于抵扣重整投资人最后一期投资款中相应款项),前述 16.28亿元已全部用于清偿重庆国际信托股份有限公司优先债权。尚未收到合伙人基金投资款。因此,重整主体未能按照《重整计划》约定,在法院裁定批准重整计划之日起 9个月内,完成全部 9,842,631,672.19 元现金债权的清偿。现金债权已清偿金额为
1,632,575,397.68 元,占现金清偿债权总额的 16.59%。
(公司控股股东重整具体进展详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的编号为临 2022-004、临 2022-045、临 2023-030、临 2023-032 和临 2023-033
等相关公告。)
二、控股股东重整事项最新进展
公司于2023年9月22日收到控股股东隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)发来的函件,控股股东重整相关近期进展如下:
1、投资款缴纳情况
2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 21 日期间,隆鑫系十三家企业重整管理人账户
未收到重整投资人支付的投资款项,即截至目前,尚未收到合伙人基金投资款。
2、《重整计划》项下债权清偿情况
2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 21 日期间,未新增现金债权清偿,即截至 2023
年 9 月 21 日,现金债权已清偿金额仍为 1,632,575,397.68 元,占现金清偿债权总额
的 16.59%。
3、对重整影响
公司控股股东破产重整进展不达预期,虽然《重整计划》仍在执行期内,现各利害关系方正在积极努力,推动重整计划继续履行,但能否按照法院裁定的 12 个月内实施完成存在较大不确定性。重整主体如不能在《重整计划》执行期内(2023 年 11月 21 日前)完成债务清偿,则存在执行期限延长的可能性,《重整计划》是否发生期限延长等变更情况,将在执行期届满前经法院裁定后方可进行确定。
《重整计划》虽然存在经法院确认后延长执行期的可能性,但亦存在延长执行期
后不能实施完成的风险;若《重整计划》未能在 12 个月实施完成或延长执行期后(如有)仍未在延长期内完成,则控股股东存在被宣告破产的风险。
4、后续计划安排
目前,相关各方正在就如何推动重整计划执行积极协商。
5、公司实际控制人情况
截至公告披露日,《重整计划》仍处于执行期内,隆鑫控股持有的隆鑫通用股权尚未进行交割,公司实际控制人仍为涂建华先生。
三、对公司影响及相关风险提示
1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、组织机构、财务等方面与隆鑫控股保持相互独立。公司日常生产经营活动正常,不存在控股股东违规占用资金或为控股股东提供违规担保等侵占上市公司利益的情况。
2、截至目前,由合伙人基金牵头组建的“鑫隆鑫投资”、“欣隆鑫实业”已完成注册登记,实际出资金额仍为 0 元;“欣隆鑫智造”仍未完成注册登记。三家公司的资金到位进度不达预期。鉴于“鑫隆鑫投资”的出资人以及各出资人的权益仍存在发生变化的可能性,目前仍不能确定公司未来的实际控制人情况。
3、公司控股股东破产重整进展不达预期,虽然《重整计划》仍在执行期内,但能否按照法院裁定的 12 个月内实施完成存在较大不确定性。《重整计划》虽然存在经法院确认后延长执行期的可能性,但亦存在延长执行期后不能实施完成的风险;若《重整计划》未能在 12 个月内实施完成或延长执行期后(如有)仍未在延长期内完成,则控股股东存在被宣告破产的风险。
4、截至本公告披露日,隆鑫控股持有公司 1,028,236,055 股股票,占公司总股本的 50.07%,其中,累计质押 1,027,668,574 股,占隆鑫控股所持公司股份比例为99.94%,占公司总股本的 50.04%;累计被冻结/轮候冻结 1,028,236,055 股,占隆鑫控股所持公司股份比例为 100%,占公司总股本的 50.07%。
5、公司作为重整主体旗下重要资产,将持续关注控股股东重整事项的最新进展,积极与控股股东、合伙人基金等各方保持密切沟通,并根据隆鑫控股、合伙人基金提供的重整准确信息及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 23 日