证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:临 2022-029
浙江三星新材股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业 注册会计师 1,901 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务 审计业务收入 27.2 亿元
收入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
2020 年上市 审计收费总额 5.7 亿元
公司(含 A、 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地
B 股)审计情 产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交
况 涉及主要行业 通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,
水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、
牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395
注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年业务收入、2021 年上市公
司(含 A、B 股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的 2020
年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31
日实际情况。
2、投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1
亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
(二)项目成员信息
1、人员信息
何时成为 何时开 何时开 何时开始为
项 目 组 姓名 注册会计 始从事 始在本 本公司提供 近三年签署或复核上市公司审计报告情
成员 师 上市公 所执业 审计服务 况
司审计
2019 年签署:浙江世宝、荣盛石化等上市
公司 2018 年度审计报告;2019 年复核:
先锋电子、上海钢联等上市公司 2018 年度
拟 签 字 审计报告;2020 年签署:浙江世宝、荣盛
项 目 合 俞佳南 2004 年 2002年 2004 年 2021 年 石化等上市公司 2019 年度审计报告;
伙人 2020 年复核:永鼎股份、上海钢联等上市
公司 2019 年度审计报告;2021 年签署:海
正药业、荣盛石化等上市公司 2020 年度审
计报告;2021 年复核:永鼎股份、上海钢
联等上市公司 2020 年度审计报告。
2019 年签署:浙江世宝、荣盛石化等上市
公司 2018 年度审计报告;2019 年复核:
拟签字注 先锋电子、上海钢联等上市公司 2018 年度
册会计师 俞佳南 2004 年 2002 年 2004 年 2021 年 审计报告;2020 年签署:浙江世宝、荣盛
石化等上市公司 2019 年度审计报告;
2020 年复核:永鼎股份、上海钢联等上市
公司 2019 年度审计报告;2021 年签署:海
正药业、荣盛石化等上市公司 2020 年度审
计报告;2021 年复核:永鼎股份、上海钢
联等上市公司 2020 年度审计报告。
2019 年签署:三星新材、奇精机械、浙数
文化 2018 年度审计报告;2020 年签署:奇
阮飘飘 2013 年 2011 年 2013 年 2021 年 精机械、浙数文化2019年度审计报告;2021
年签署:浙数文化、奇精机械 2020 年度审
计报告。
2019 年签署:华菱钢铁、华天酒店 2018
拟担任质 年度审计报告;2020 年签署:华菱钢铁、
量控制复 郑生军 2004 年 2004年 2004 年 2021 年 华天酒店、熊猫金控 2019 年度审计报告;
核人 2021 年签署:金贵银业、五新隧装 2020
年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司年度审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理
复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的
工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2021 年度财务报表审计费用为 77.38 万元(含税),内控审计费用为 21.20 万
元(含税),合计审计费用为 98.58 万元(含税)。本期审计费用较上期审计费用增加
8.48 万元(含税)。
公