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603390:广州通达汽车电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2020-12-09

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          广州通达汽车电气股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 8
日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》,公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、事务所基本信息

    事务所名称  天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    成立日期    2011年7月18日    是否曾从事证券服务业务  是

                  注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、

                  中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有

    执业资质    企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代

                  理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事

                  务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等

    注册地址    浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

  2、承办本业务的分支机构基本信息

    事务所名称  天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所


    成立日期    2010年1月25日    是否曾从事证券服务业务  是

    执业资质    广东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014401)

    注册地址    广东省广州市天河区珠江东路16号4301房之自编全层单元

  3、人员信息

    首席合伙人        胡少先          合伙人数量          204人

                                  注册会计师                1,606人

    上年末从业人员类            从业人员                5,603人

    别及数量

                        从事过证券服务业务的注册会计师      1,216人

    注册会计师人数近  新注册355人,转入98人,转出255人

    一年变动情况

  4、业务规模

    上年度业务收入    24.71亿元      上年末净资产          3.4亿元

                          年报家数                  469家

                        年报收费总额              5.34亿元

                                      制造业,信息传输、软件和信息技术服

                                      务业,批发和零售业,房地产业,文化、

    上 年 度 上 市 公 司                体育和娱乐业电力、热力、燃气及水生

    (含A、B股)年报                产和供应业,建筑业交通运输业,金融

    审计情况          涉及主要行业  业,租赁和商务服务业,水利环境和公

                                      共设施管理业,科学研究和技术服务

                                      业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,

                                      教育综合,采矿业等

                          资产均值                约116亿元

  5、投资者保护能力

        职业风险基金与职业保险状况    投资者保护能力

    职业风险基金累计已  1亿元以上  相关职业风险基金与职业保险能够承

    计提                              担正常法律环境下因审计失败导致的

    购买的职业保险累计  1亿元以上  民事赔偿责任

    赔偿限额


  6、独立性和诚信记录

  天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

            类型          2017年度        2018年度        2019年度

          刑事处罚          无              无              无

          行政处罚          无              无              无

        行政监管措施        2 次            3 次              5 次

        自律监管措施        1 次            无              无

  以上监管措施均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

  (二)项目成员信息

  1、项目成员信息

      项目组成员    姓名                      成员信息

                              执业资质            注册会计师

                              从业经历    2012 年起至今,天健会计师事务

    项目合伙人  赵祖荣                  所,审计相关工作

                              兼职情况                无

                            是否从事过证              是

                              券服务业务

                              执业资质            注册会计师

                              从业经历    2000 年起至今,天健会计师事务

    质量控制复  徐晋波                  所,审计相关工作

    核人                    兼职情况                无

                            是否从事过证              是

                              券服务业务

                              执业资质            注册会计师

                              从业经历    2012 年起至今,天健会计师事务

      拟签字注册  赵祖荣                  所,审计相关工作

        会计师                兼职情况                无

                            是否从事过证              是

                              券服务业务


                              执业资质            注册会计师

                              从业经历    2016 年起至今,天健会计师事务

                  郑文俊                  所,审计相关工作

                              兼职情况                无

                            是否从事过证              是

                              券服务业务

  2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

            类型          2017年度        2018年度        2019年度

          刑事处罚          无              无              无

          行政处罚          无              无              无

        行政监管措施        无              无              无

        自律监管措施        无              无              无

  (三)审计收费

  本次审计收费定价原则主要系以2019年年度财务审计费用为基础,结合公司业务规模、财务审计及内控审计服务投入人员、工作量及事务所收费标准等最终协商确定。

  公司2020年度财务审计费用为人民币70万元(人民币柒拾万元),内控审计费用为人民币10万元(人民币壹拾万元),以上费用均含税,不包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用,其中财务审计费用与2019年财务审计费用比较有所下降;2019年未发生内控审计费用。

    二、 拟续聘会计师事务所履行的决策程序

  (一) 公司董事会审计委员会对该事项发表了书面审核意见,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备《中华人民共和国证券法》相关资格要求,在提供审计服务的过程中,能严格遵循独立、客观、公允的原则开展审计工作,具备为公司提供财务审计、内控审计服务的能力。本次续聘事项不违反相关法律法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及全体股东的合法权益。


  (二) 公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备《中华人民共和国证券法》相关资格要求,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2020 年度财务报表审计工作需要,能够独立对公司财务状况进行审计;本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  (三) 2020 年 12 月 8 日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所为公司2020 年度财务审计机构和内控审计机构。

  (四) 该事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

  (一) 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第十四次会议相关审议事项的书面审核意见》;

  (二) 《广州通达汽车电气股份有限公司独立
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