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603180:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

公告日期:2021-04-08

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证券代码:603180          证券简称:金牌厨柜      公告编号:2021-017
            金牌厨柜家居科技股份有限公司

            关于续聘 2021 年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年4 月 7 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘 2021年度审计机构的议案》。公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)为公司 2021 年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层决定其 2021 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

  1.基本信息

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务
所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月,与原主管
单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。


  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地
址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼,首席合
伙人为林宝明先生。

  截至 2020 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥
有合伙人 42 名、注册会计师 330 名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 130 人。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度经审计的收入总额为 32,668.96 万元,其中审计业务收入 30,041.98 万元,证券业务收入 16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等)、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为 5,568 万元,其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

  2.投资者保护能力

  截至 2020 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已
购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

  3.诚信记录

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。
8 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 11 次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

  1.基本信息

  项目合伙人:项目合伙人:陈航晖,注册会计师,1995 年起取得注册会计师资格,1994 年起从事上市公司审计,1992 年开始在本所执业,2014 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了金牌厨柜、七匹狼、凤竹纺织、星网锐捷、浔兴股份等 5 家上市公司审计报告。

  本期签字注册会计师:李立凡,注册会计师,2006 年起从事上市公司审计,2006 年开始在本所执业,2017 年开始为本公司提供审计服务,三年签署和复核了金牌厨柜等 1 家上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人:陈佳佳,2011 年从事上市公司审计,2011年开始在本所执业,三年签署和复核了星网锐捷、生益科技、岭南股份、力鼎光电、金牌厨柜等超过 10 家上市公司审计报告。

  2.诚信记录

  项目合伙人陈航晖、签字注册会计师李立凡、项目质量控制复核人陈佳佳近三年均未受到刑事处罚,证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3.独立性

  项目合伙人陈航晖、签字注册会计师李立凡、项目质量控制复核人陈佳佳,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4.审计收费

  本期财务报告审计费用 80 万元(含税),内控审计费用 30 万元
(含税),合计人民币 110 万元(含税),系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准
收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2020 年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与 2019 年度相同。二、拟续聘会计事务所履行的程序
 (一)公司董事会审计委员会对华兴所的执业情况进行了充分了解,并对其 2020 年度审计工作开展情况进行了审查评估,认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求,同意续聘华兴所为公司 2021 年度审计机构。
 (二)公司独立董事已事前认可本次续聘 2021 年度审计机构事项,并发表了独立意见,认为:华兴所具备证券、期货业务审计执业资格,执业水平良好,勤勉尽责,能够独立、客观、公正地发表审计意见;本次审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。基于上述判断,同意续聘华兴所为公司 2021 年度审计机构。

 (三)公司第四届董事会第二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告

                  金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

                                  2021 年 4 月 7 日

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