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603178 沪市 圣龙股份


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圣龙股份:圣龙股份关于续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构的公告

公告日期:2023-04-25

圣龙股份:圣龙股份关于续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603178        证券简称:圣龙股份          公告编号:2023-014
          宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

      关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)

            为公司 2023 年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“圣龙股份”或“公司”)于2023年4月21日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2023年度审计机构,本事项需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项具体公告如下:

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间,天健会计师事务所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。

  二、拟聘会计师事务所的基本信息

  (一)机构信息

  1. 基本信息


    事务所名称    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    成立日期      2011年7月18日          组织形式      特殊普通合伙

    注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

  首席合伙人    胡少先            上年末合伙人数量        225人

  上年末执业人  注册会计师                                2,064人

  员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      780人

  2022年(经审  业务收入总额                  38.63 亿元

  计)业务收入  审计业务收入                  35.41 亿元

                  证券业务收入                  21.15 亿元

                  客户家数                        612家

                  审计收费总额                  6.32亿元

                                    制造业,信息传输、软件和信息技术服
                                    务业,批发和零售业,电力、热力、燃
  2022年上市公                    气及水生产和供应业,水利、环境和公
  司(含A、B股                    共设施管理业,租赁和商务服务业,房
  )审计情况    涉及主要行业    地产业,金融业,交通运输、仓储和邮
                                    政业,科学研究和技术服务业,文化、
                                    体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、
                                    林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,
                                    综合等

                  本公司同行业上市公司审计客户家数      458

      2.投资者保护能力

      上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1
  亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业
  保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
  规定。

      近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲  被诉(被仲裁  诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)          诉讼(仲裁)结果

 裁人)      人)        事件        金额

          亚太药业、天              部分案件在诉  二审已判决判例天健无需承担连带赔
 投资者  健、安信证券  年度报告  前调解阶段,  偿责任。天健投保的职业保险足以覆
                                        未统计    盖赔偿金额

 投资者  罗顿发展、天  年度报告      未统计    案件尚未判决,天健投保的职业保险
              健                                  足以覆盖赔偿金额

 投资者  东海证券、华  年度报告      未统计    案件尚未判决,天健投保的职业保险
          仪电气、天健                            足以覆盖赔偿金额

伯朗特机

 器人    天健、天健广  年度报告      未统计    案件尚未判决,天健投保的职业保险
股份有限    东分所                                足以覆盖赔偿金额

 公司

      3.诚信记录

      天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
  月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3

 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到

 刑事处罚,共涉及 39 人。

    (二)项目信息

    1. 基本信息

                      何时        何时

              何时  开始  何时  开始

 项目          成为  从事  开始  为本

 组成  姓名  注册  上市  在本  公司      近三年签署或复核上市公司审计报告情况

 员            会计  公司  所执  提供

                师  审计  业  审计

                                  服务

                                          2022 年度,签署诺邦股份、恒林股份、宁波华翔等
                                          上市公司 2021 年度审计报告;

项目          1996  2005  1994  2020  2021 年度,签署诺邦股份、恒林股份、戴维医疗、
合伙  施其林  年    年    年    年  宁波华翔、合兴股份等上市公司 2020 年度审计报
人                                        告;

                                          2020 年度,签署诺邦股份、南华期货等上市公司
                                          2019 年度审计报告。

                                          2022 年度,签署诺邦股份、恒林股份、宁波华翔等
                                          上市公司 2021 年度审计报告;

              1996  2005  1994  2020  2021 年度,签署诺邦股份、恒林股份、戴维医疗、
签字  施其林  年    年    年    年  宁波华翔、合兴股份等上市公司 2020 年度审计报
注册                                      告;

会计                                      2020 年度,签署诺邦股份、南华期货等上市公司
师                                        2019 年度审计报告。

                                          2022年,签署泓源科技2021年度审计报告;

      李 霞  2017  2017  2017  2021  2021年,签署泓源科技、通明股份2020年度审计
                年    年    年    年  报告;

                                          2020年,签署泓源科技2019年度审计报告。

                                          2022 年:签署禾望电气、显盈科技 2021 年度审计
项目                                      报告,复核普利制药、圣龙股份、百达精工、明新
质量                                      旭腾 2021 年度审计报告;

控制  王 振  2011  2012  2012  2019  2021 年:签署禾望电气 2020 年审计报告, 复核
复核            年    年    年    年  普利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾 2020 年
人                                        度审计报告;

                                          2020 年:复核普利制药、圣龙股份 2019 年度审计
                                          报告。

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
 为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督

管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3.独立性

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    (三) 审计收费

    天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中 所耗费的时间为基础计算的。2022 年度其为公司审计服务的费用总额为 80 万 元,含募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2022 年度关联方资金占用报 告审计、内部控制审计以及公司各子公司 2022 年度财务报表审计费用等。

    公司董事会将提请股东大会授权公司管
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