证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2019-014
兰州兰石重型装备股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)2018年1月1日—2018年12月31日实现归属于上市公司股东的净利润预计金额为-139,000.00万元左右。
●扣除非经常性损益后,预计公司本年度的净利润为-142,000.00万元左右。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
(二)业绩预告情况
1、经财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-139,000.00万元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-142,000.00万元左右。
3、本次业绩预亏为本公司根据经营情况做出的初步测算,未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:898.87万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-609.37万元。
(二)基本每股收益:0.0088元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、公司受上下游两端的双重挤压,产品毛利率急剧下滑。一方面,公司受行业产能过剩的影响,市场需求不足、全行业业绩增长乏力、竞争激烈、产品订货价格持续走低;另一方面,受供给侧结构性改革、淘汰钢铁落后产能的影响,原材料钢材价格持续上涨。
2、近年公司实施了“出城入园”搬迁、青岛核电厂房建设、新疆建厂等固定资产投资项目,项目实施完成后固定资产大幅增加,导致固定资产折旧、人工成本、动能费用相应大幅增加,加之公司的设备订单执行周期长,该部分增加的成本滞后效应逐步显现。
3、“出城入园”等投资项目的实施、设备制造业务量的增加、EPC项目的实施导致银行借款大幅增加,使得财务费用大幅增加。
4、由于公司设备在手订单量大、订单执行周期长,分摊固定费用较高,部分在制产品出现减值迹象;受金融行业信贷紧缩政策影响,业主普遍资金比较紧张,公司应收款项回款难度增加。公司为了夯实资产和经营基础、化解经营风险,对在产品进行了减值测试,计提了存货跌价准备约为35,000.00万元;对应收款进行了分析和清理,计提应收款项及长期应收款项坏账准备约为25,000.00万元。
四、风险提示
上述事项仅为公司财务部初步测算数据,公司对计提的资产减值准备事项与年审会计师进行充分沟通,将充分利用相关专家和评估机构的意见和评估成果,具体金额以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。
除上述事项外,不存在其他可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019年1月31日