证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2023-021
渤海轮渡集团股份有限公司
关于聘任内部审计负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月19日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了关于聘任内部审计负责人等相关议案,同意聘任何晓琦女士(简历详见附件)为公司内部审计负责人,全面主持并负责公司内部的日常审计管理工作。任期与本届董事会一致。
何晓琦女士具备担任上市公司内部审计负责人所必需的专业知识和相关工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
附件
何晓琦女士简历
何晓琦,女,蒙古族,1981 年 4 月出生,中共党员,硕士学位,
中国注册会计师。曾任山东和信会计师事务所烟台分所项目经理、渤海轮渡集团股份有限公司计财部副部长。现任渤海轮渡集团股份有限公司审计部部长。